你好,應(yīng)該是你們給對(duì)方開具培訓(xùn)收入發(fā)票,你們的成本就是培訓(xùn)人員的工資
我們是自己做航空服務(wù)培訓(xùn)的一家公司,我們自己的員工去外地給別的公司做培訓(xùn),應(yīng)該要求對(duì)方給我們開票嗎?但是簽的是勞務(wù)合同,導(dǎo)致現(xiàn)在我們只有收入沒有成本票,該怎么辦呢?
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)科技公司給我們駕校招生,學(xué)員的學(xué)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等都是從網(wǎng)絡(luò)科技公司的對(duì)公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)要怎么做,教練員平時(shí)都是自主招生,我們只收檔案費(fèi),不包括培訓(xùn),但是現(xiàn)在這個(gè)學(xué)員是包括培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險(xiǎn),如果是勞務(wù)費(fèi),就要教練員單獨(dú)去開勞務(wù)發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個(gè)要怎么辦呢?還有,學(xué)費(fèi)是通過網(wǎng)絡(luò)科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學(xué)員的姓名開的,這個(gè)有什么影響嗎
老師,我們公司是做培訓(xùn)類服務(wù)的,經(jīng)常和政府單位打交道,比如,我們給對(duì)方提供培訓(xùn),對(duì)方實(shí)際應(yīng)該付給我們金額應(yīng)該是2萬,但是,對(duì)方領(lǐng)導(dǎo)要我們3萬發(fā)票,這種類型業(yè)務(wù)還比較多。請(qǐng)問,如果以開票確認(rèn)收入,那這一萬的差額在賬務(wù)上怎么處理?有什么好的稅務(wù)籌劃和回避風(fēng)險(xiǎn)的方法嗎?
老師,工人派出深圳關(guān)聯(lián)公司培訓(xùn),對(duì)方公司轉(zhuǎn)工資過來,我們?cè)侔l(fā)給員工,我們做的是其他業(yè)務(wù)收入,配其他業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在要開票給對(duì)方公司,是開幾個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票?名稱開什么比較好
老師,您好,我公司和一家公司簽了個(gè)培訓(xùn)合同,但是這個(gè)合同我們沒時(shí)間去做,又跟第三方簽了個(gè)委托合同,第三方去做的培訓(xùn),我們現(xiàn)在給原來那家公司開了培訓(xùn)的發(fā)票,第三方應(yīng)該給我們開什么發(fā)票合適
呃,賬上有現(xiàn)金500多500多萬虧損,然后現(xiàn)金虧損500萬,這樣的話會(huì)有涉涉稅風(fēng)險(xiǎn),如何調(diào)賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
請(qǐng)問老師,租賃合同,公章是公司的章,但是法人的名字是錯(cuò)的,有影響么?需要重新簽訂么?
虧損彌補(bǔ)是用掙錢的,就是年份彌補(bǔ)以前五年的那個(gè)就是虧損,那以后年度的虧損可以用先前的盈利來彌補(bǔ)虧損嗎?比如說第一年虧十萬,第二年虧20萬,第三年虧30萬,第四年掙了100萬,我可以彌補(bǔ)第一年,第二年,第三年的虧損,我我以后就五年,我又虧了十萬,第六年又虧了十萬,我可以用第四年的100萬塊錢來彌補(bǔ)嗎我?
蘋果老師接其他老師勿接
老師,你好。請(qǐng)問我們公司需要收對(duì)方公司運(yùn)費(fèi)2萬元,但要支付給對(duì)方公司3萬元的賠付款,因此我們給對(duì)方開2萬元的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,對(duì)方給我們開3萬元的商品賠償?shù)陌l(fā)票,最后我們轉(zhuǎn)1萬元給對(duì)方公司(3一2=1萬元),請(qǐng)問這檔處理可以嗎?(還是說必須我們轉(zhuǎn)3萬給對(duì)方,對(duì)方再轉(zhuǎn)2萬給我方)
你好老師,企業(yè)所得稅這塊兒,怎么區(qū)分5%和25%征收。
蘋果老師接其他老師勿接
蘋果老師接其他老師勿接
信息技術(shù)咨詢服務(wù),專用發(fā)票一般稅率是多少?
但是他們把工資直接打到了員工個(gè)人工資卡上,并給他申報(bào)了個(gè)人所得稅,
應(yīng)該怎么處理這個(gè)比較好呢?
你好,你說他們直接與培訓(xùn)老師結(jié)算了
是的,意思就是我們也給他們開了票,
但是他們給這位員工的工資申報(bào)了兼職收入,
現(xiàn)在就導(dǎo)致我們收入高,無成本票,
那不能讓那些公司直接發(fā)錢給老師,更不能讓他們扣個(gè)稅,是公司給他們提供的服務(wù)
那正常的來說我們與他們應(yīng)該簽署怎樣的合同呢?主要是我現(xiàn)在都不清楚他們之間簽的是什么合同,
然后我們給他們開了票,就讓他們對(duì)公打款這樣嘎?
而且現(xiàn)在就是他們那邊在申報(bào)工資交個(gè)稅,我們這邊也在申報(bào)工資,
你好,應(yīng)該簽訂培訓(xùn)協(xié)議,你們開具培訓(xùn)發(fā)票
但是現(xiàn)在我們公司申報(bào)員工的工資就只申報(bào)了3位,都沒有超過5000,
就是我們平時(shí)應(yīng)該如果去取的成本票呢?
是你們員工的不需要發(fā)票的,工資表就行
都沒有買社保,有沒有風(fēng)險(xiǎn)呢?
你好,臨時(shí)工可以不買社保
都不是臨時(shí)工,
那就得買社保,可以按照最低基數(shù)和比例
可以不按工資基數(shù)買社保嗎?
現(xiàn)在是可以的,以后不好說
謝謝老師
不可以方便給個(gè)好評(píng)