你好,比如你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有1000,加計(jì)10%,實(shí)際上抵扣1100
老師好,請問“加計(jì)抵減10%”怎么計(jì)算?
老師請問加計(jì)抵減怎么計(jì)算
請問老師,加計(jì)抵減怎么認(rèn)定是10%還是5%?
老師您好,加計(jì)抵減10% 的這個(gè)怎么核算填寫
你好,請問加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算
我今天上班時(shí)間,幫這個(gè)老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個(gè)五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請問速達(dá)軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計(jì)利潤總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計(jì)提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價(jià)出口,是不是不會(huì)有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報(bào)增值稅的時(shí)候有收入,但是到了報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個(gè)體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產(chǎn)稅貸方余額2分錢咋調(diào)賬,調(diào)到哪個(gè)科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應(yīng)付職工薪酬-工資里面嗎
老師,我們企業(yè)發(fā)票開具現(xiàn)代服務(wù)里的其他咨詢服務(wù)。是什么情況可以抵減?所有的進(jìn)項(xiàng)都可以加計(jì)抵減?
是的,只要是加計(jì)扣除的企業(yè)所有進(jìn)項(xiàng)都可以加計(jì)扣除