同學(xué)你好 可以的,你們和總部簽個(gè)委托收款協(xié)議就行了。你們還得把錢還回去的哦
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目是以總部名義與客戶簽訂的。目前客戶要求總部開票,然后委托我們公司收款。請(qǐng)問這樣操作是否有風(fēng)險(xiǎn)?這樣操作會(huì)涉及哪些方面的成本?如果這樣操作可行,就會(huì)出現(xiàn)總部開票,錢卻回到我們分公司的賬上,報(bào)稅時(shí)如何處理?
老師你好!我們幾個(gè)人合伙承包了一個(gè)項(xiàng)目的施工,是掛靠在某建筑公司,現(xiàn)在是這樣運(yùn)作的,前期施工沒收到工程款之前是我們自己打款到掛靠公司支付款項(xiàng),現(xiàn)在從甲方收到工程款了,然后掛靠公司的建筑公司扣除稅金管理費(fèi)用后余款讓我打領(lǐng)條領(lǐng)出匯入我們合伙人其中一個(gè)人的私人賬戶上,這個(gè)與掛靠公司簽訂了內(nèi)部承包合同。請(qǐng)問這樣操作可以嗎?如果不可以又是為什么?另外還存在什么隱患及風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對(duì)方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
問題一、我們分公司是從總部進(jìn)貨,分公司有店鋪,每天店鋪都有賣出的產(chǎn)品,從總部進(jìn)貨是需要把成本價(jià)支付給總部,總部和分公司是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適? 問題二、分公司店鋪賣出去東西后產(chǎn)生收入了,比如這一單賣出去了100元,我就是跟總部會(huì)計(jì)說給我(我代表分公司)開個(gè)100元的專票,然后我收到總部開過來的進(jìn)項(xiàng)專票后在用分公司名義開給客戶一百元銷賬專票,對(duì)嗎?請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適?如果每天產(chǎn)生一百多單,難道我要寫一百多個(gè)會(huì)計(jì)分錄和收總部開過來的和開給客戶一百多張專票嗎?請(qǐng)問這種會(huì)計(jì)分錄如何處理畢竟合適?老師
我們中標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目,不想做賣給了別人,但還是掛我們公司,我們是名義上的總包,他們是實(shí)際上的,我們只收項(xiàng)目管理費(fèi),扣稅和過賬,事情是他們做,現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目需要辦理農(nóng)民工專用賬戶,和銀行簽了監(jiān)管協(xié)議,有個(gè)監(jiān)管系統(tǒng)可以上傳農(nóng)民工工資表,然后銀行代發(fā)。想問下,這個(gè)監(jiān)管系統(tǒng)是我們財(cái)務(wù)操作還是他們操作?工程款到賬會(huì)進(jìn)到我們公戶,部分會(huì)進(jìn)到農(nóng)民工賬戶,如果這個(gè)監(jiān)管系統(tǒng)不在我們財(cái)務(wù)這邊操作,我們?cè)撛趺粗肋@個(gè)農(nóng)民工工資到賬情況呢?
老師,新注冊(cè)了一家子公司,想把分公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到這家新公司去,怎么個(gè)轉(zhuǎn)法?
建筑垃圾需要繳納環(huán)保稅嗎?
企業(yè)匯算清繳后補(bǔ)交企業(yè)所得稅,補(bǔ)交的金額從銀行存款扣除,我發(fā)現(xiàn)快賬沒有以前年度損益的科目,請(qǐng)問我應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?
我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè) 每個(gè)月有內(nèi)銷和外銷 上個(gè)月內(nèi)銷和外銷各占了一百多萬 計(jì)算稅負(fù)的時(shí)候要算上內(nèi)銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險(xiǎn)記工程施工-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?還是記到管理費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi)呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業(yè)務(wù)收入100 2.應(yīng)付B款,收到票了,有合同 借管理費(fèi)用100,貸應(yīng)付款100 借應(yīng)付款100,貸銀行存款100 ?相當(dāng)于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個(gè)怎么辦 我現(xiàn)在在2025年4月份,把24年3個(gè)憑證沖紅,重新做一個(gè)往來款憑證 借銀行存款100,貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會(huì)影響匯算清繳吧
請(qǐng)問軟件里邊有證券公司實(shí)操的公司嗎
老師下午好 沒有實(shí)繳出資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本原始單據(jù)是什么
老師,我是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模,我24年主營業(yè)務(wù)收入8400,就直接做收入了,沒有價(jià)稅分離,沒有計(jì)提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現(xiàn)在該怎么調(diào)呀