你好,收到進項發票就可以抵扣
老師,8月付了8和9月的房租,發票8月都已收到,9月房租要做預付賬款,進項也等9月抵扣嗎?
老師好,8月付的款,9月收到發票了,我可不可以把所有單子9月做賬,8月不做賬
老師,請問? 7月31日簽的廠房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租發票,我只是在8月做了個分錄: 借:應付賬款 貸:銀行存款 8月沒有攤銷,9月份我的該怎么做這筆賬,還有現在有開辦期,沒有銷項發票,那9月的房租發票要不要認證做賬?還是等以后有銷項發票再做?這個分錄分別怎么做?
老師 房租費是都要攤銷嗎?8月到10 的房租但是房租發票是9月才開給我的,這種 也是先計入長期待攤費用—房租,在一次性攤到8月和9月嗎?
老師,您好; 我想問下,我們8月份預付8、9、10月的房租,我放入預付賬款。8、9月份已經分攤了房租,計入管理費用。我10月份才收到發票,那我收到的發票要怎么做賬,也不能放預付賬款,或者是不是我之前的賬處理錯了
老師,個體工商戶是不是可以直接從對公戶上轉10萬到法人卡上
小規模租賃公司,報年報的時候,現金流量表里的補充資料可以不填寫嗎?要是填寫的話,如何填寫數據?
客戶要結算清單,請問這個是什么,對方付給我們預付款,我們賬務記預收款,訂單結束,我們給他開票,充預收款,記收入,結算清單是指啥啊老師
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務報酬?
23年甲公司打款給了乙公司開票,現在說開錯了想再給甲公司開,甲與乙有連帶關系,這種情況有什么好的辦法嗎?最近乙想打款再給甲開,這種能行嗎?有沒有好的辦法
請問老師,我們公司從關聯公司租了房子,金額5萬,做了其他業務成本5萬,公司其他營業成本6萬。假設全年營業收入20萬(無法確定其中多少是關聯收入,因為只是租房,無對應項目),那G113010關聯財務狀況表,關聯收入一欄是填寫0,還是按比例計算填寫其他金額
老師,A某人有個個體戶,這個個體戶能夠開票給有A為股東的企業嗎
老師,我的經營范圍里面沒有裝卸范圍,開以開物流輔助服務,裝卸搬運服務嗎
那開票內容是現代服務管理費是不是不用交印花稅
建筑工地是海南的 勞務工人開了建筑服務工程服務發票給陜西公司 這種情況陜西公司需要代扣20%的個稅嗎
分錄怎么做?
借:管理費用、應交稅費-增值稅(進項),貸:銀行存款。
8月付了兩個月的房租,9月的要借:預付吧?
8月支付時,借:管理費用、應交稅費-增值稅(進項)、預付賬款,貸:銀行存款。 9月確認是,借:管理費用、應交稅費-增值稅(進項),貸:預付賬款
老師的分錄不對
8月借預付,貸銀存,9月借管理費用 應交稅費-進項稅 貸預付。這樣8月就不能抵扣,是吧
比如每月租金10900(不含稅), 8月支付時,借:管理費用10000、應交稅費-增值稅(進項)900、預付賬款10900,貸:銀行存款21800。 9月收到發票確認時,借:管理費用10000、應交稅費-增值稅(進項)900,貸:預付賬款10900
發票8月已收到,進項稅全部在8月抵扣,9月直接借管理費用 10000 貸 預付10000,這樣可以嗎?
如果8月和9月發票在8月全部收到, 8月支付時,借:管理費用10000、應交稅費-增值稅(進項)1800、預付賬款10000,貸:銀行存款21800。 9月收到發票確認時,借:管理費用10000,貸:預付賬款10000
謝謝老師,明白了
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