這個(gè)按30萬元的收入,計(jì)算會(huì)計(jì)利潤,因?yàn)橐矔?huì)有核定的利潤的比例,計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營所得的個(gè)人所得稅。生產(chǎn)經(jīng)營所得的個(gè)人所得稅,有五檔稅率。
老師,個(gè)體工商戶核定征收,每月要開30萬左右的票出去,那年末個(gè)人所得稅如何計(jì)算呢
老師你好,我是核定征收的個(gè)體工商戶,季度開票不超過30萬元的按千分之8征收個(gè)人所得稅,這種情況需要匯算清繳嗎?如果需要怎么計(jì)算個(gè)稅呢?
老師好,一般納稅人的個(gè)體工商戶核定征收的稅率是多少呢?年銷售額30萬左右 謝謝
老師,核定征收的個(gè)體工商戶,個(gè)人所得稅如何計(jì)算繳納
個(gè)體工商戶以前是核定征收,現(xiàn)在自己開票改成了查賬征收,如果利潤是70萬左右,需要交多少所得稅啊?怎么計(jì)算的?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
核定的利潤比例去哪里找呢
看你們的稅種認(rèn)定書。《稅種認(rèn)定書》是你們?cè)诙悇?wù)登記時(shí)取得的稅務(wù)文書,上面有各個(gè)稅種進(jìn)行繳納的信息
干的,年底繳納個(gè)人所得稅在哪里申報(bào)呢
這個(gè)是按季度進(jìn)行申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得的個(gè)人所得稅。不是年底繳納。是季度預(yù)繳,年底匯總后補(bǔ)交稅款,次年3月31日前進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營所得的個(gè)人所得稅匯算清繳
老師,稅局是這樣核定的
你們不用交生產(chǎn)經(jīng)營所得的個(gè)人所得稅。
如果是一般納稅人查賬征收的,所得稅直接在電子稅務(wù)局里面申請(qǐng)扣繳噶
如果是一般納稅人查賬征收,就是根據(jù)會(huì)計(jì)利潤繳納所得稅
老師,一般納稅人查賬征收,公司員工出差的油費(fèi)可以報(bào)銷嗎,不是私車公用
這個(gè)屬于公司車輛,油費(fèi)也是可以報(bào)銷的
不是公司的車員工自己的,沒有辦理私車公用
這個(gè)無法報(bào)銷,報(bào)銷后屬于虛列公司的費(fèi)用。
確實(shí)是員工出差的費(fèi)用啊,因?yàn)檫@個(gè)員工是法人,不能在水局代開發(fā)票,就不能辦理私車公用
這個(gè)不屬于公司的車輛,就不是公司的費(fèi)用,這個(gè)是關(guān)聯(lián)的,想列支,必須在個(gè)人到稅務(wù)局代開租賃發(fā)票,繳納稅款(包括租賃收入的增值稅及增值稅的附加稅、租賃的印花稅,以及個(gè)人所得稅)后,才能列支相關(guān)的租賃費(fèi)用(如油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等)