你們年累計利潤是負數的嗎
10月份報企業所得稅時,成本不夠,是按9月份以前的所得額去繳納所得稅呢,還是可以繳納一部分(收入已是全年的數據,成本10月到12月份還有)如果現在繳納全部的所得稅,4季度成本入賬,匯算清繳的時候是否要辦理退稅
老師好 核定征收企業所得稅是怎么交的呢? 比如現在是10月份 申報7-9月份的 是不是 全年的不含稅銷售額*2%-前期已繳納稅款 就是本錢應繳納的呢?
老師:您好!2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本,并且申報了企業所得稅,1月份收到購貨方開來的成本發票,是不是還是把12月份的暫估成本沖回,按收到的發票入賬就可以了?到企業所得稅匯算清繳的時候還需要調整這部分金額嗎?
五月匯算清繳時補上年度所得稅了,這個月季報的時候,利潤表填的是4-6月的合計數,等于所得稅費用中包括了本季度應繳納的所得稅+5月份已補繳的去年所得稅,在申報這個季度所得稅時,要減去本年已繳納所得稅,但是是不包括5月繳納的那一筆的,我現在計算出來的本季度應繳納所得稅和系統中計算的是一樣的,只是我申報的財務報表中,所得稅費用數字會大于我本期實際繳納的金額,因為財務報表取數包括了五月份繳納的那一筆,我不知道這個是正常的,還是會產生風險
老師您好,請問公司會計將1-11月份借款本金與利息,全部計入還款本金,沒有將利息單獨計入財務費用,10月已繳納企業所得稅,我12月份可以調賬,將以前做錯的全部紅沖,將利息計入財務費用,企業所得稅匯算清繳的時候可以調減嗎?
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師好,我做了整個月的認證,但是進項票沒有抵扣完,現在再去抵扣剩下的,提示不到抵扣日期,我把這幾個沒抵扣的進項憑證刪除了,憑證號是空缺的,比如12號刪了,就出現11,13.…,這樣可以嗎?
分期付款購買的設備,每個月的發票按照付款金額開具,怎么做賬務處理?
老師 我的這種要怎么寫會計科目呢
汽車維修公司 垃圾處理費項目怎么采集
老師,資產負債表里數據資產和負債+所有者權益不平衡怎么調呀?
老師你好,2025年第一季度利潤表里的本期數是取財務報表里的本年累計數。那上期金額數是取2024年12月利潤表里的累計嗎?
生產經營個稅能從公賬報銷稅款嗎?
你好老師,購買別的公司破產的土地跟房產,對方開了發票還有交的契稅印花怎么做賬
年利潤不會負數,但是現在是正數,比如說20萬利潤,12月后可能利潤是5萬利潤,我10月份是按20萬利潤去交企業所得稅呢,還是怎么樣
年利潤不會負數,但是現在是正數,比如說20萬利潤,12月后可能利潤是5萬利潤,我10月份是按20萬利潤去交企業所得稅呢,還是怎么樣
年利潤不會負數,但是現在是正數,比如說20萬利潤,12月后可能利潤是5萬利潤,我10月份是按20萬利潤去交企業所得稅呢,還是怎么樣
年利潤不會負數,但是現在是正數,比如說20萬利潤,12月后可能利潤是5萬利潤,我10月份是按20萬利潤去交企業所得稅呢,還是怎么樣
年利潤不會負數,但是現在是正數,比如說20萬利潤,12月后可能利潤是5萬利潤,我10月份是按20萬利潤去交企業所得稅呢,還是怎么樣
年利潤不會負數,但是現在是正數,比如說20萬利潤,12月后可能利潤是5萬利潤,我10月份是按20萬利潤去交企業所得稅呢,還是怎么樣
年利潤不會負數,但是現在是正數,比如說20萬利潤,12月后可能利潤是5萬利潤,我10月份是按20萬利潤去交企業所得稅呢,還是怎么樣
安20萬繳納的 不建議你這么交 稅務局退稅很麻煩
那我可以10月按7萬繳納,2021年1月份證據真實的利潤繳納所得稅嗎?這樣就不會退稅了
你得暫估一部分費用的
好的,謝謝
不用客氣的 應該的