借其他應付款貸營業外收入
上年科目掛錯 本來要掛營業外收入 掛成其他應付款 錯的分錄借銀行存款 貸其他應付款 本年該怎么操作
上年度科目過錯,本應該是營業外收入,掛到其他應付款,今年怎么調整?
老師 兩個公司掛的往來款用其他應收應付科目,還錢回去的分錄可以做成:借:其他應付款,貸:銀行存款嗎
發現上年度會計科目入錯了,應掛預付賬款,掛成了其他應收款,要怎么調整?
您好老師,我公司上個月收到疫情轉運款,掛賬其他應付款,這個月付出去一部分成本費用,分錄是 收到疫情轉運款 借銀行存款 貸其他應付款 支付 借其他應付款 貸銀行存款 我需要把收入和成本調制其他業務收入怎么做分錄,謝謝!
做個相反的嗎
做個相反的分錄嘛
做個相反的分錄嘛
這個跨年了 可以這么做嗎
跨年的也可以這么做的
還有人說剛到以前年度損益里面
你好 你要去修改匯算清繳的嗎
不調整 也調整不了
我就是不知道這個要怎么調整
上年度掛錯科目 本年如何調整。咨詢一下你
上年度掛錯科目 本年如何調整。咨詢一下你
你好 還在嗎
你好 還在嗎
直接做今年的就可以
這樣做 本來這個月是虧損的 一下子就盈利了
這樣做 本來這個月是虧損的 一下子就盈利了
去年你少做了收入 今年補 去年的虧損可以彌補
這樣就影響報表數字了
去年的不對 你去修改去年的吧 借其他應付款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配
我剛這么做的 但是資產負債表未分配利潤跟利潤表的利潤總額對不上
忽略這個差異就可以的
這報表的邏輯關系不能忽略吧
報表到時候就有問題了
報表的可以忽略 你用了以前年度損益調整會影響報表鉤稽關系
那下個月是不是報表就是對的
你好 不對 今年都不對的
那這樣可以嗎
牽扯的季報 年報 數據都不對
財務報表可以的 其他的事就行