同學你好, 正常留抵的可以用來抵扣的哦,對應即征即退的進項不能抵扣要轉出
請問老師,供應商做技術開發,現在我們付款了對方這幾個月都不能開票,說被限制了。請問還有五萬進項稅我不能抵,本月有增值稅但沒進項可以抵扣,導致后面沒業務的話,她后面補開給我們的發票該怎么處理?后面如果一直沒銷項或者業務了,進賬一直掛著?我看增量留底退稅要求也挺嚴格,而且只能退60%。我都是收到發票才勾選進項發票
你好老師,我們是污水處理,我們這月享受即征即退優惠,7月有留底21萬,但是都是在建工程的進項稅額。我們這月污水處理費收入100萬,有關污水處理收入的成本沒有可以抵扣的進項。請問我可以用前面的在建工程里的進項21抵扣嗎?抵扣后可以申請退稅嗎?
老師好!我們是做污水處理的項目公司 負責項目建設和運營。我們享有即征即退的優惠政策。現在建設期還沒過已經試運行了 ,施工承包方開具的施工發票進項稅 我們可以用做即征即退的增值稅抵扣嗎?如果不可以 ,這部分是不是可以進行留底退稅?謝謝老師!
請問老師我們是一家一般納稅人酒店,下面有出租出去的店鋪,收的這些店鋪的水電費都是按簡易計征的,每個月這部分的增值稅都交了的,這部分是沒有抵扣進項的,請問這種情況下我們收的電力公司和供水公司開給我們的專票可以全額抵扣嗎,因為最近專管員說下面店鋪這部分產生的金額要我們從進項里減出來,是要這樣處理的嗎
老師,請問一下,我們水電費有進項抵扣,但是這個月有留底稅額不需要抵扣,我可以把水電費不含稅部分先入賬分攤制造成本,后面抵扣的時候直接抵扣稅這一部分可以嗎?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師好,社保的五險在電子稅務局里面怎么勾選?
當期進項發票還沒開進來,可以先把銷項發票開出去嗎,客戶催的急
我公司因特殊原因臨時委托了一個人采購原材料,而且這個人屬于免費為我公司服務,這個人也不是我們公司的可以嗎
現在租金要怎么做賬,是不是有會計新準則
納稅人投資于被投資企業的計稅成本是長期股權投資的金額嗎
小規模納稅人,個稅手續費返還做營業外收入,需要做增值稅銷項稅額嗎?收到政府補貼款,做營業外收入,需要做銷項稅額嗎?
企業所得稅匯算清繳,我現在申報,等到下個月報完稅一起繳費可以嗎
沒錢,做的暫估,收到票怎么沖
老師,我始終不能明白,匯算清繳是個啥?