你好 借:固定資產(chǎn)或者管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
老師我們單位剛開始屬于未營(yíng)業(yè)階段,購買了18000的辦公桌椅,文件柜,茶幾等家具還未付賬怎么做分錄
老師,想請(qǐng)教一下,公司以前的會(huì)計(jì)做的都是糊涂流水賬,前幾天買了系統(tǒng),我現(xiàn)在是正在期初建賬階段還未開賬,建賬時(shí)有期初賬務(wù)數(shù)據(jù)錄入,公司到目前為止倉庫里有我單位之前向供應(yīng)商購買的設(shè)備,用于方便以后售賣,屬于庫存商品,現(xiàn)在開賬時(shí)我應(yīng)該往期初數(shù)據(jù)里庫存商品借方錄入,但我不知道相對(duì)應(yīng)的貸方是哪個(gè)科目,借貸不平?jīng)]法開賬呀,可怎么辦?
老師,工商年報(bào)社保基數(shù)的填寫,是填每個(gè)人每個(gè)月的數(shù)據(jù)還是按照所有人每個(gè)月的乘積結(jié)果填寫?
老師,這個(gè)合同,這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,開建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi),可以哇
老師,單位公戶往個(gè)人卡上打租賃款,但是,個(gè)人因?yàn)槎惤饐栴},不給開發(fā)票,這種情況下,只能從個(gè)人給他打款嗎?
請(qǐng)問老師一月份的時(shí)候有十多筆報(bào)銷做錯(cuò)了已經(jīng)轉(zhuǎn)了,發(fā)現(xiàn)重復(fù)轉(zhuǎn)了也做賬了,現(xiàn)在該怎么辦呢?
洗浴中心送給顧客的代金券應(yīng)該記收入嗎?
請(qǐng)問,甲公司注資100萬,兩個(gè)股東分別占60%和40%,甲公司100萬均已實(shí)繳。甲公司連續(xù)三年虧損。 現(xiàn)我司0元購買其中一個(gè)股東的股權(quán),占甲公司40%的股份,認(rèn)繳40萬(前股東已實(shí)繳)。 想問,我司的會(huì)計(jì)處理及需要交什么稅?
請(qǐng)教老師,我們是物業(yè)公司,找房東租了房子,又轉(zhuǎn)租岀去了,請(qǐng)問一下我們物業(yè)公司付給房東的租金等怎么做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問下,一人一號(hào)制具體是哪個(gè)文件,怎么查不到呀?
老師,供應(yīng)商給我們的往來詢證函,對(duì)方是營(yíng)業(yè)收入科目,我怎么核對(duì)呢,我在賬簿里找什么科目呢?
一般納稅人,本月預(yù)收不動(dòng)產(chǎn)租賃5萬,因?yàn)樽赓U期不確定,暫時(shí)不開發(fā)票,下月初怎么什么增值稅
我可以先做成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-辦公耗材,然后攤銷一年,每月攤到管理費(fèi)用上去
你好,這個(gè)不屬于長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算范圍的
管理費(fèi)用~開辦費(fèi)需要攤銷一年呢
你好,管理費(fèi)用~開辦費(fèi),是進(jìn)入經(jīng)營(yíng)期之后一次性攤銷
老師我們單位剛開屬于籌辦期,我不想計(jì)入開辦費(fèi),想按正常的費(fèi)用走,剛才在網(wǎng)上查了一下剛開始的開辦費(fèi)不能進(jìn)入當(dāng)期的損益,以后需要攤銷
你好,是針對(duì)這個(gè)問題還有什么疑問嗎