同學(xué)你好 1.在計提時,會計分錄如下: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅 2.在繳納時,會計分錄如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅 貸:銀行存款
自產(chǎn)應(yīng)稅消費品: 什么時候計入稅金及附加? 什么時候計入成本? 再生產(chǎn)有規(guī)定一定是生產(chǎn)消費稅應(yīng)稅消費品才計入成本嗎?還是生產(chǎn)普通商品都計入成本?
老師,請問以庫存商品換取長投時,消費稅什么時候是計入稅金及附加,什么時候是計入應(yīng)交稅費的呢?
請教老師,中級會計,無形資產(chǎn)換長投,為什么無形資產(chǎn)處置時,增值稅進(jìn)入長投了,然后消費稅計入稅金及附加?為什么無形資產(chǎn)有消費稅
消費稅是價內(nèi)稅,計入成本,那什么時候計入稅金及附加?
消費稅是價內(nèi)稅,但是銷售的時候分錄是: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅,怎么理解消費稅計入產(chǎn)品成本了?
企業(yè)所得稅匯繳時從業(yè)人數(shù)有小數(shù)點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發(fā)票,這種只需要開形式發(fā)票吧?我們賬務(wù)上按內(nèi)銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結(jié)構(gòu)制造,我需要核算成本,是根據(jù)入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計還是根據(jù)付款數(shù)據(jù)核算。我們是進(jìn)多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應(yīng)付賬款呢,是怎么設(shè)置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費還是業(yè)務(wù)招待費?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務(wù)局是按不含稅成本價作計稅依據(jù)嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結(jié)算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據(jù),謝謝
老師這個行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發(fā)票未入賬,,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作。賬務(wù)怎么處理
請問老師為什么有的企業(yè)利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統(tǒng)一的嗎?