你好 你知道你們自己每個稅種的申報期不,如果不清楚的 你先在電子稅務局 -我要查詢-有一個稅種核定信息查詢 里面去看看稅務局給你們核定了那些稅種 申報期以及稅率。 你按上面的申報期來報。
老師,我們稅務事項通知書里面怎么有殘疾人就業保障金和工會經費呢,還有按月申報的,那我9月就要開始申報了是吧?從稅局回來讓我登錄電子稅務廳錄入執照啥的,找不到呢?
老師,我想問下,我們公司是新成立的,工商辦理了營業執照,做了稅務登記,人家給了個稅密碼,是不是從次月開始,每個月15號之前都要進行個稅申報,首先是通過納稅號跟個稅密碼登錄電子稅務局后,添加上員工信息對嗎,這個一定要把所有員工都加上么,如果只是填一個法人的信息可以嗎,然后呢,在進行申報?如果次月員工工資很高,扣除附加信息后系統自動算稅,通過企業賬戶進行扣費嗎
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發票我沒見到,這個紅字發票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數據一致),那么9月賬務怎么調整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師好,我這里是個體戶,按小規模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業執照,10月10日做的稅務登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產經營所得的還是現在也要申報第三季度的呢個稅生產經營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經購買稅控盤和領電子發票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發票才能作為有效開支進行扣除呢?還有經營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養育金這些都是要有憑證依據的還是隨意填寫呢? 我們是小規模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
我們公司是企業合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報8月個稅的時候 前3到7月沒有發工資申報 都是零申報 所以報8月個稅會出現累計減除費用30000 這個時候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現的個稅會是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費用 那里選擇否 在自然人電子稅務局就會有270的個稅 我是新手會計 想請教老師 我得怎么選擇報股東的個稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費用 那里是要選擇否還是,是 好一點呢,有什么區別,不明白
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請問老師,檢驗技術服務費期限是一年,我能按一年攤銷服務費嗎
外貿公司申請出口退稅要在每個月申報期內嗎?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬
餐飲勞務服務公司給干活人員發工資會計科目是什么
老師好!請教:酒店買的床單被套這些的,用時間久了破了 損壞了需要做報廢處理嗎,還是怎樣? 這個賬務怎么處理呢
過了報稅期申報下一個月有滯納金嗎? 公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。
老師。我們收到的發票直接進電子稅務局去下載入賬可以嗎。還是要等供應商發過來在入賬
老師,增值稅專用發票,數量1,單價15,價稅合計金額100元?怎么開銷售補差價的發票?
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
電子稅務局的登錄賬號一般是什么啊老師,自己設置的嗎?
你好 是你們自己注冊設置的 。 你們才成立的公司嗎
是的,法人去弄的,他忘了,我也不知道
你好 那你就電子稅務局里面去申請注冊下試試 應該是沒有注冊的
注冊了好像,弄了半天,一般賬號就是稅號吧
你好 你截圖來看看 應該有多種登錄方式的
老師,我不會發截圖啊
你好 上面已經發出來了。 我是說的是注冊電子稅務局的截圖 你截圖來看看
可以了,我登錄進去了,都有殘疾人保證金嗎?怎么報,報多少呢?
增值稅小規模征收率不是3嗎?
電子稅務局我已經進去了
你好 有的 殘保金是需要報的。 你們是年報的 。 小規模是按3% 但是現在因為疫情是降為1%開票了
工會經費也都有嗎?
按月申報的是不是我下月就要申報啊
那增值稅那怎么是17%16%13%呢?
你好 你看下你上面的截圖 上面核定書里面有的稅種都需要報的 。 有月報的 都是次月就要報的 是的
增值稅稅率那是17%16%13%?
你好 現在是按13%了 。 你不管這個稅率 。這個是老的稅率了
老師,電子稅務局備案的財務會計制度,我從學堂下載中心下載的小企業會計制度,104頁,可以直接用吧?
你好 現在是小企業會計準則和企業會計準則了 不用制度了
老師能給我嗎?
你好 這個模板我沒有 。你如果要的話 找其他老師給你發下 。非常抱歉哦