同學你好, 沒有銀行入賬的話要調增的
老師好,問您個問題,我剛接一家公司的賬,2015年期初固定資產金額錄入388萬,當是也沒做賬,也沒有折舊,我現在只有一張固定資產清單,也沒有發票,這個怎么做賬
老師,我想問下,我接手的一家公司,固定資產沒有購買日期,只有一個數量和金額,也沒有入賬,我現在要把公司的賬建立起來,我該如何體現這些固定資產
老師好,20年建賬時期初固定資產金額20萬,一直沒有折舊,也沒有在做賬軟件里建卡片,這會發現了,要不要折舊了,分錄怎么做
老師,我們收購一家公司,今年才開始接手,接手只有一套去年的表格賬,其中固定資產余額有27萬多,但是我不知道固定資產是什么,也無法聯系到以前的做賬財務,去年的憑證也沒有,這個固定資產 我應該怎么調平?分錄 是?
老師,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定資產和累計折舊,但入賬時沒把固定資產計入到固定資產卡片里,只把固定資產手動輸入起初余額里,之后21年固定資產累計折舊時只計提21年新增的固定資產,現在匯算清繳也結束了像這種情況怎么處理好?一定要幫我解決,如果是您怎么處理,先萬分感謝您
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦?。≡趫蟊碓趺锤陌?!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
老師能不能說具體一點
意思就是你之前的沒有發票現在做賬要盤盈要調增繳納所得稅
具體會計分錄怎么寫
盤盈時會計分錄: (1)借:固定資產 貸:以前年度損益調整 . (2)調整所得稅 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交所得稅 ?。?)結轉以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配——未分配利潤