你好 外購(gòu)建筑涂料用于辦公樓裝飾的進(jìn)項(xiàng)稅額,是可以抵扣的
外購(gòu)建筑涂料用于辦公樓裝飾的進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣?
外購(gòu)建筑涂料用于裝飾公司辦公樓,取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款520萬(wàn)元,稅額67.6萬(wàn)元,已辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。進(jìn)項(xiàng)稅額能抵嗎?
外購(gòu)用于公司周年慶典的裝飾用品,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?這不是外購(gòu)貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目嗎?為什么可以抵扣呢
外購(gòu)的辦公樓用于集體福利,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
第七個(gè)資料算可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?為何外購(gòu)以用于周年慶的裝飾用品進(jìn)項(xiàng)可以抵扣?
用銀行存款支付房租作為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對(duì)嗎?
老師,建筑勞務(wù)小規(guī)模公司,勞務(wù)費(fèi)可以約定開(kāi)1%專票嗎
老師,現(xiàn)在補(bǔ)了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,更正了10月的增值稅申報(bào)表,還需要更正哪些報(bào)表?
老師,A為什么錯(cuò)誤?請(qǐng)解答
這個(gè)股東持股100%,每月在發(fā)工資。也在交社保,可以領(lǐng)取失業(yè)金嗎?
稅局說(shuō)公司出現(xiàn)疑點(diǎn)工廠性質(zhì)沒(méi)有水電費(fèi)票,要寫情況說(shuō)明,工廠是和公司租的同一個(gè)場(chǎng)地,發(fā)票及水電費(fèi)都是開(kāi)給公司了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么寫情況說(shuō)明不會(huì)牽動(dòng)其他問(wèn)題?
老師差額征收需要提前給稅務(wù)局報(bào)備嗎
提交給電子稅務(wù)局的報(bào)表里 現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)費(fèi)用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務(wù)公司選擇了差額征收,那購(gòu)入的固定資產(chǎn)還可以抵扣嗎
老師 利潤(rùn)表中 營(yíng)業(yè)收入是只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是還包括其他業(yè)務(wù)收入?
外購(gòu)商品用于集體福利不是不能抵扣嗎?
你好,這個(gè)是辦公樓,而不是職工宿舍,不屬于集體福利這個(gè)情形