您好,可以,可以這個可以先做長期待攤費用,后續經營的時候攤銷
老師,我們酒店請設計公司幫設計,付預付款,預付款收到發票我就直接轉入“長期待攤費用”,開業再攤銷,這樣做對不對,還是說要設計完才能計入“長期待攤費用”
我們公司有個咨詢費,去年發生的,借,長期待攤費用,貸,應付賬款,支付了,借應付賬款,貸,銀行存款,每個月也攤銷。今天查賬發現這樣做不對,不應該計入長期待攤,應該是待攤費用,請問,分錄現在應該怎么調,
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當時跟對方談的是不含稅的 所以對方不給開票,但是雖然沒收回發票之前會計都也記的長期待攤費用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個月剛接的 ,那我怎么處理呢 現在需要把長期待攤費用的235000元轉到預付賬款科目嗎?等發票收回再計入長期待攤費用
這樣做對嗎,每個月進行攤銷 還是說不能用預付賬款要計入長期待攤費用 是根據發票上租期時間還是根據年度來判斷。
老師,我們是酒店管理公司(小規模),收到的設計費發票應該計入哪個會計科目?(設計費的產生的是我們經營酒店的房屋設計而產生的設計費50萬),老師,還有一個疑問,1、針對長期待攤費用這個科目,收到設計費發票,借:長期待攤費用貸:銀行(設計費發票附在分錄后)。比如12月份酒店開始運營,那就12月份將長期待攤費用攤銷到每個月(當月使用當月攤銷原則),借:主營業務成本或管理費用8333.33待:長期待攤費用8333.33(按5年攤銷,50萬?60=8333.33)老師,你們看一下問題一和問題二這樣做對嗎?有錯誤麻煩指導一下哈,謝謝老師
生產企業收到裁邊費如何入賬
老師好,問下個人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時,還到個人賬戶,還是單位賬號?
利潤分配未分配利潤和資產負債表當中的未分配利潤有什么勾稽關系?如何聯系在一起?
發票是一萬面額的能開多少發票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發現不對,去哪作廢或更正
請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個,200多萬,怎么平賬?可以做現金收回嗎?
老師,我有中級證,但不是學會計專業的。我選擇去記賬公司學習實操經驗,這條路選的對嗎,我有沒有選錯
今天年報要調增以以前年度的費用,賬務怎么處理?
包工頭開進來的勞務發票,人員工資個稅是不是包工頭申報,
老師您好,有個問題想請教一下,甲方是建設方,乙方是施工方,甲方轉供水給乙方,水務公司將稅率為3%的自來水水費專票開給甲方,甲方按合同約定價格給乙方開水費發票,請問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發票呢?
收到發票的就先做進去,沒有收到就記“預付賬款”,對不對
嗯可以 ,也可以先根據白條做賬,后續貼發票也是可以的