你好你用軟件做賬就不用手工了
因?yàn)槲覀児臼切∫?guī)模納稅人,平時(shí)能拿到的普票或者專票都不能抵扣,所以就開的合作工作的開票信息,現(xiàn)在我要記賬(內(nèi)賬),像管理費(fèi)用的一些報(bào)銷我還是可以以報(bào)銷人員的憑證為準(zhǔn)嗎?改記什么費(fèi)用就記什么費(fèi)用 我們單位現(xiàn)在所有能開票的東西都是開的別人公司,我自己記賬時(shí)就把對方能抵扣的發(fā)票復(fù)印自己留作存檔,當(dāng)做自己公司的費(fèi)用可以嗎?
老師,現(xiàn)在都是用軟件做賬,還需要手工登記的賬本都有些什么。我是小白,公司在開辦期,會(huì)計(jì)出納就我一人,公司注冊認(rèn)繳2億,是采礦業(yè),平時(shí)的工作中我要特別注意些什么。
老師,如果一個(gè)一般納稅人公司有將近3個(gè)月沒人做賬。現(xiàn)金賬也是亂的,我需要從哪里做,是從新從這個(gè)月做還是要從6月開始做啊?主要是它前面數(shù)據(jù)不全,只有手工登記日記賬這些,其他都沒有。現(xiàn)在只有一個(gè)外賬會(huì)計(jì)在負(fù)責(zé)報(bào)稅還有做與發(fā)票有關(guān)的賬,其他的都沒有做。我需要購軟件后從新建賬嗎?這個(gè)是一家商貿(mào)公司,還有物流公司
我們公司是建筑行業(yè),外賬給私人做賬,現(xiàn)在因外賬會(huì)計(jì)與公司產(chǎn)生些許矛盾,明天外賬要交接回來了,我沒有交接此工作的經(jīng)驗(yàn),平時(shí)都是把發(fā)票寄給她其他都是外賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé),連銀行流水都沒跟我們要怎么做賬呢?請問專業(yè)的老師能指導(dǎo)一下交接需要注意什么嗎?需要交接哪些資料?
就是我自己公司注冊差不多了年了,一直都是記賬公司在做賬,這一年也就幾筆轉(zhuǎn)賬,和開了一次花票,那我現(xiàn)在想要拿回來自己,那我需要交接一些什么東西呢 有沒有什么特別需要注意,我不提出對方可能會(huì)漏的事項(xiàng)
小型企業(yè)和小型微利企業(yè)是一回事嗎
做賬是按不含稅金額做,申報(bào)印花稅是按含稅金額繳納,所得稅匯算要不要調(diào)減
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計(jì)提2024年11月 12月份工資,也沒有發(fā)放,也沒有計(jì)提2024年度11份,12月份社保費(fèi),但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,我該怎么做納稅調(diào)整
你好我們東西運(yùn)到港口了公司到港口的運(yùn)輸發(fā)票有幾個(gè)注意的事項(xiàng),車牌號(hào),公司到目的地這些要寫嗎
老師您好!低值五五攤銷,領(lǐng)用是銷售部門,后來銷售部門不用了就轉(zhuǎn)到員工宿管室了,領(lǐng)用時(shí)攤銷走的銷售費(fèi)用,現(xiàn)在報(bào)廢要在攤銷另一半,那現(xiàn)在在宿管室報(bào)廢攤銷的這另一半是走銷售費(fèi)用,還是走管理費(fèi)用?
老師,公司繳納的社保基數(shù),1月和2月的不一致,我在填報(bào)工商年報(bào)信息的時(shí)候我該怎么填寫呢
老師勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅是多少
老師,你好!稅收滯納金申報(bào)后有繳費(fèi)截止期限嗎?超過期限會(huì)不會(huì)被處罰呢?
如果實(shí)收資本沒有實(shí)繳可以用盈余公積轉(zhuǎn)嗎
老師好,我們申購了1批銅材料,還沒有付款,現(xiàn)在用完了,有一些廢品退回廠家,我們付款的金額扣除這些廢品,然后廠家開票給我們的金額是按我們付款的金額開票的,但是稅局那邊要求這些退回去廠家的廢品需要我們確認(rèn)收入交稅,我們這個(gè)應(yīng)該怎樣處理比較好?
前期主要把發(fā)票取得好,按業(yè)務(wù)發(fā)生順序做賬務(wù)處理
銀行存款日記賬和庫存現(xiàn)金日記賬都不用登賬了嗎?
是的,都不用了,軟件里有這個(gè)賬薄