你好,購買方在系統填寫紅字發票信息表,提交稅局審批,通過之后,銷售方根據通知單號碼錄入系統開具負數發票,然后重新開具藍字發票
你好,我想問下,已經抵扣認證掉的發票怎么沖紅重開?
客戶已經抵扣的進項發票怎么紅沖掉,因為對方不給錢,但是已經抵扣了,所以我們想做紅沖
老師。已認證抵扣的費用發票跨月紅沖重開分錄怎么做
老師,你好,請問,我公司是購買方,已經認證抵扣的進項發票,現在要退貨,怎么處理?這張已經認證抵扣的專票怎么沖紅?
老師好,我們公司12月開給客戶的專票已經被認證抵扣了,現在客戶又要求紅沖掉這張發票?可以紅沖嗎?如果一定要紅沖該怎么操作?
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
酒店銷售的商品在采購時計入什么會計科目,一個月就幾千塊錢
老師,印花稅,我按不含稅銷售收入和不含稅采購進價申報,正確嗎?我們只有進銷存業務。
老師你好,我們跨區域的項目,開票繳納稅款,怎樣入帳呢?
農業公司購買菜籽該怎么用分錄
老師,通過信匯寶收到的外匯怎么向外管局申報
申報個稅員工社保為負數,怎么申報,社保直接填0,需要修改收入嗎
老師,采購商品的分錄: 1、借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 上面2種分錄哪個是正確的,還是2種都可以
你好,我小規模公司就開了一張3900的發票,系統自動帶出來的銷售額是3861.39,為啥增值稅是115.84
那重開的發票到時候還需要重新認證過嗎?
購買方退稅的時候也需要重新認證嗎?
你好,重開的發票,購買方取得需要認證的
那這樣子銷售方的進項發票也要聯系他們的供應商重開嗎?
你好,如果銷售方的進項發票沒有錯誤,不需要重新開具啊 如果有錯誤,就需要重開的
那就是銷售方在新的發票開具以后只要重新認證,不用重新安排抵扣就可以了是嗎
你好,認證是購買方的事情,與銷售方無關的