你好,對(duì)外銷售可以確認(rèn)無(wú)票收入。
老師好!我想知道財(cái)稅文件上規(guī)定的一般納稅人從按3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和11%的扣除率計(jì)算進(jìn)賬稅額。此處的小規(guī)模納稅人是所有行業(yè)還是特指自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品?
老師你好,想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,查帳征收的,因?yàn)槭蔷W(wǎng)店,只有進(jìn)來(lái)的發(fā)票,銷售一般賣到國(guó)外,不開(kāi)發(fā)票,我的個(gè)人所得稅怎么算,可以扣除費(fèi)用發(fā)票嗎
我有個(gè)剛成立的印刷公司,本來(lái)是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對(duì)方要我們公司開(kāi)增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開(kāi)專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧,所以老板到稅務(wù)局申請(qǐng)了一般納稅人,我就是想問(wèn)劉老師你,一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開(kāi)出,而沒(méi)有購(gòu)入的增值稅發(fā)票,那銷項(xiàng)稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報(bào)呢?每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
你好,老師想問(wèn)下,我們想開(kāi)兩個(gè)公司,一個(gè)一般納人(以批發(fā)為主),一個(gè)小規(guī)模(以零售為主),因?yàn)樾∫?guī)模用不上進(jìn)項(xiàng)票,由一般納稅人公司買進(jìn),然后銷售給小規(guī)模不給他開(kāi)票可以嗎?會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)???
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,2022年11月開(kāi)具200萬(wàn)銷售發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,當(dāng)月未收到成本發(fā)票。2022年的12月升級(jí)為一般納稅人,對(duì)方公司12月給我們開(kāi)具專票(這是11月銷售的成本),請(qǐng)問(wèn)12月的這個(gè)專票,我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?因?yàn)檫@是小規(guī)模期間發(fā)生的銷售。
住房可以二次抵押?jiǎn)崂⒍嗌?
老師,辦理新公司公戶需要什么資料啊
會(huì)計(jì)檔案需要一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度嗎?例如我1-3月份都是紙質(zhì)檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
工作滿了1年,中途休息了一段時(shí)間,然后到一家單位上班,年休假還是5天?
老師公司在租賃的廠房里用采鋼板搭建了9000元的辦公室,這個(gè)怎么入賬,是做固定資產(chǎn),還是費(fèi)用?
老師請(qǐng)問(wèn)員工4月入職,5月發(fā)放工資,是在5月做信息采集,0申報(bào)嗎?還是等6月才做信息采集和申報(bào)呢?
老師你好,單位需要做合并報(bào)表處理,安裝合并軟件是需要合并一級(jí)科目還是二級(jí)科目呢?
老師,現(xiàn)在進(jìn)賬稅勾選在稅務(wù)平臺(tái)了,我怎么沒(méi)找到這個(gè)講的課程,還是看到以前的單獨(dú)的勾選平臺(tái),有沒(méi)有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨(dú)立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開(kāi)戶的時(shí)候。填寫(xiě)資料不小心把銀行支行填錯(cuò)了。這個(gè)直接去大廳可以修改嗎
個(gè)人所得稅能否把費(fèi)用扣除
你是小規(guī)模納稅人,繳納的是企業(yè)所得稅,不是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得。
比如無(wú)票收入100元,交增值稅1元,我有快遞費(fèi) 50元發(fā)票,在算個(gè)人所得稅的時(shí)候,這個(gè)50元可以扣除嗎
你好,這50元抵扣的是你企業(yè)所得稅,不是個(gè)人所得稅,你們不是小規(guī)模納稅人嗎?你們是個(gè)體工商戶還是企業(yè)?
是個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人,不是每個(gè)季度都要交經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅申報(bào)嗎,這里快遞運(yùn)費(fèi)發(fā)票,能在收入里面扣除嗎?比如無(wú)票收入100元,快遞運(yùn)費(fèi)50元,算經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅時(shí),是不是可以用100減50,然后再算交多少稅
、個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得和對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得 應(yīng)納稅額= (年度收入總額-成本、費(fèi)用 )X 適用稅率-速算扣除數(shù)
老師您好,您的意思就是小規(guī)模納稅人,在交納所得稅的時(shí)候,可以稅前扣除運(yùn)費(fèi)發(fā)票等的費(fèi)用是不是
你好!是的,可以抵扣成本費(fèi)用