您好 計提社保 借:管理費用-單位社保費 4521.9 貸:應付職工薪酬-社保費 4521.9 賬款社保費 借:應付職工薪酬-社保費 4521.9 借:其他應收款-個人社保費 1386 貸:銀行存款 5907.9 發放工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-個人社保費 1386 貸:銀行存款
老師,例如這個醫療保險從公司銀行劃扣5907.9元,公司承擔4521.9元,個人承擔一部分1386元,到發工資的時候從工資扣個人承擔部分,這個賬要怎么做???
老師,舉個例子 ,員工繳納社保:員工工資3000元,公司承擔社保500元,個人承擔100元,實發工資2900元+公司承擔的社保500元,等于這個人公司一共話費3400元,個人社保實際不是公司承擔的,這個內賬分錄要怎么做(外賬我知道怎么做,但是內賬不知道怎么寫分錄)
老師,社保,公司承擔的部分從工資扣除。這個怎么做賬
請問老師這個公司員工繳納社保,按理說個人承擔部分從工資里扣,但是公司說個人承擔部分也全部有公司來承擔,這樣子的分錄該怎么做呢?
老師,好。員工的工資有3000元,個人承擔的社保有351.13元,就是個人承擔的社保有公司全部承擔了。這個分錄應該怎么做
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增