你好!一般是填寫加速折舊那張表。
老師,變更固定資產(chǎn)折舊方法后,其中的折舊額填寫的申報(bào)表是居民企業(yè)所得稅月(季)申報(bào)表,還是固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)明細(xì)表?
老師,在申報(bào)企業(yè)所得稅A2010120資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表時(shí),要把本年固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的金額填寫進(jìn)去嗎?
老師企業(yè)所得稅報(bào)表固定資產(chǎn)加速折舊表要填嗎,沒有加速折舊的,每月有計(jì)提固定資產(chǎn)折舊
老師,請(qǐng)問下申報(bào)企業(yè)所得稅的《A201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》,這個(gè)表是固定資產(chǎn)有加速折舊和優(yōu)惠才需要填這個(gè)表嗎?
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師,這個(gè)是不是有行業(yè)限制呀?還是只要是小型微利企業(yè)就可以了
你好,是的,這兩個(gè)是有行業(yè)限制的。
那么如果我們公司不是這兩個(gè)行業(yè)就不能享受加速折舊了么?
你好,最安全的辦法是與你們說話,稅務(wù)局溝通一下。現(xiàn)在是自行認(rèn)定,如果你覺得可以抵,但是如果數(shù)稅務(wù)局查賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)你不符合條件的話,你需要調(diào)回來,如果產(chǎn)生利潤(rùn)的話,需要補(bǔ)交滯納金和稅金。