你好,外賬的話,可以都計入差旅費,因為這個沒有消費人的信息,內賬的話,就看實際報銷多少就做多少差旅費。
老師好,法人做飛機出差,帶了2個不是單位的員工,只把法人的機票計入差旅費。一同連機票寄回來的保險費是4張40元,還有1張10元的“同城網絡科技有限公司的定額發票”,這個怎么分攤到法人身上?不分攤都計入差旅費,可以嗎?
萬幫有限公司財務部。2020年4月份該公司的主要業務如下:4月1日,該公司收到銀行收款通知單,收東方公司上月欠款330000元(外)4月4日,采購員李毅出差預借差旅費8000元,王杰審核借款單后,以現金付訖;(自4月6日,王杰根據公司工資結算單,以現金98700元發放公司員工工資;(自4月8日公司銷售部副經理李明持一張金額為350元的發票前業報銷售,發票上注明系考察費。經王杰審核,發票上應填寫的內容齊全(外)4月10日公司辦公室職員章麗持一張金額為13600元,開票日期為2019年12月的發票前來報銷并稱這是當時出差回來后遺失面現在找到的發票;(外)4月12日,公司財務部總賬會計人員外出培訓一個月,公司領導決定由王杰臨時兼任公司總賬會計·問題:(1)分析上述經濟業務哪些屬于外業原始憑證?如此屬于自制原始憑證?(2)銷售部副經理李明(合法)和辦公室職員章麗(時效)的發票能否報銷,為什么?
萬幫有限公司財務部。2020年4月份該公司的主要業務如下:4月1日,該公司收到銀行收款通知單,收東方公司上月欠款330000元(外)4月4日,采購員李毅出差預借差旅費8000元,王杰審核借款單后,以現金付訖;(自4月6日,王杰根據公司工資結算單,以現金98700元發放公司員工工資;(自4月8日公司銷售部副經理李明持一張金額為350元的發票前業報銷售,發票上注明系考察費。經王杰審核,發票上應填寫的內容齊全(外)4月10日公司辦公室職員章麗持一張金額為13600元,開票日期為2019年12月的發票前來報銷并稱這是當時出差回來后遺失面現在找到的發票;(外)4月12日,公司財務部總賬會計人員外出培訓一個月,公司領導決定由王杰臨時兼任公司總賬會計·問題:(1)分析上述經濟業務哪些屬于外業原始憑證?如此屬于自制原始憑證?(2)銷售部副經理李明(合法)和辦公室職員章麗(時效)的發票能否報銷,為什么?
老師好!我從入職到現在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項制單,將表格制作的單據制出來,領導簽字后上傳會計審核,出納支付,別人交來的票據及其他收據交我這里保管,會計來拿走),可是我這里保管有用法人個人賬戶支付的款項票據(備注:公司公戶將款項轉入法人個人賬戶,再由法人個人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費、費用開支等),還有公司轉入分公司(分支機構)款項,由分公司支付(備注:收據是打某某省某某房地產開發有限責任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費用開支等),會計并沒有將這些票據拿走,她說只管公司轉入法人個人的款項,至亍法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請問一下現在這些轉賬單據我應該如何處理?
老師好!我從入職到現在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項制單,將表格制作的單據制出來,領導簽字后上傳會計審核,出納支付,別人交來的票據及其他收據交我這里保管,會計來拿走),可是我這里保管有用法人個人賬戶支付的款項票據(備注:公司公戶將款項轉入法人個人賬戶,再由法人個人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費、費用開支等),還有公司轉入分公司(分支機構)款項,由分公司支付(備注:收據是打某某省某某房地產開發有限責任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費用開支等),會計并沒有將這些票據拿走,她說只管公司轉入法人個人的款項,至于法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請問一下現在我應該如何處理?到底交給誰?
有主賬戶,我是分賬戶,公用一個戶名,我獨立做賬,發票是給我開的,我需要做增值稅進項轉出,請問怎么做分錄
老師 我問一下 如果我們公司給自己的投資公司做擔保 計入什么科目?會計憑證上會不會反映?
老師,出口退稅金額11900元,憑證怎么做
企業工商年報社保費。“單位繳費基數:指報告期內單位繳納社會保險費的工資總額,按繳費人員的應繳口徑計算”是啥意思?
請老師給講解下應該選哪個以及理由
提供凈水器給商場,不收錢,只有提供的服務費,以及后續換濾芯的錢,這個怎么開票?合同怎么簽?
老板,問這個月進項差多少,怎么算
老師,若做為固定資產的物品損壞或丟失,直接進入固定資產清理科目,有稅務風險嗎?
個人去稅局代開勞務費發票幾個點的個稅
請問老師,公司有一個固定資產,去年已經拆除,負責拆除的也開了發票,金額40萬,去年做的固定資產清理這個科目,今年之前負責維修這個固定資產的開了張維修費的發票,金額大概18萬,這個應該怎么做賬啊?
謝謝老師 員工報銷的平時給單位花的錢,有的有發票,有的沒有發票,把這錢都從公戶上打到員工的卡里,沒有發票的對不上?外賬怎么操作呢?
沒有發票的就不能從公戶上打到員工的卡里,發票跟銀行一定要對上,500以內的零星支出可以用收據。