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老師好,法人做飛機出差,帶了2個不是單位的員工,只把法人的機票計入差旅費。一同連機票寄回來的保險費是4張40元,還有1張10元的“同城網絡科技有限公司的定額發票”,這個怎么分攤到法人身上?不分攤都計入差旅費,可以嗎?

老師好,法人做飛機出差,帶了2個不是單位的員工,只把法人的機票計入差旅費。一同連機票寄回來的保險費是4張40元,還有1張10元的“同城網絡科技有限公司的定額發票”,這個怎么分攤到法人身上?不分攤都計入差旅費,可以嗎?
老師好,法人做飛機出差,帶了2個不是單位的員工,只把法人的機票計入差旅費。一同連機票寄回來的保險費是4張40元,還有1張10元的“同城網絡科技有限公司的定額發票”,這個怎么分攤到法人身上?不分攤都計入差旅費,可以嗎?
2020-08-21 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-21 10:14

你好,外賬的話,可以都計入差旅費,因為這個沒有消費人的信息,內賬的話,就看實際報銷多少就做多少差旅費。

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快賬用戶2318 追問 2020-08-21 10:17

謝謝老師 員工報銷的平時給單位花的錢,有的有發票,有的沒有發票,把這錢都從公戶上打到員工的卡里,沒有發票的對不上?外賬怎么操作呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-21 10:34

沒有發票的就不能從公戶上打到員工的卡里,發票跟銀行一定要對上,500以內的零星支出可以用收據。

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你好,外賬的話,可以都計入差旅費,因為這個沒有消費人的信息,內賬的話,就看實際報銷多少就做多少差旅費。
2020-08-21
你好,我看了一下金額,不多的,而且是定額發票,那么你全部進入差旅費是比較合適的
2020-08-21
1.在國外機場免稅店購買的物品:可以直接計為招待費,但需要保留好相關的小票和憑證。 2.在國內機場免稅店購買的物品:如果發票只能開個人名頭,計入招待費可能不太合適,因為這可能不符合公司的費用報銷政策。可以考慮與領導溝通,看是否可以將其計入其他費用科目,或者由領導個人承擔。 3.領導辦理簽證的費用:只有領導自己的簽證費用可以計入差旅費,其他兩人的費用不能計入差旅費。如果這兩人不是單位員工,他們的費用可能需要由領導個人承擔或者計入其他費用科目。 4.領導在國外超市購買的水和咖啡等:這些費用可以計入差旅費,但需要注意的是,如果從數量上看不止一人份,可能需要提供合理的解釋,以避免被認為是招待費用。
2024-06-12
同學你好 1.對的 2.對的 3.對的 4.對的 5.對的,這樣做就可以的
2020-10-14
你好,整理后還給法人讓他自己保管比較安全。
2023-05-07
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