您好,如果是當(dāng)月開具發(fā)票,當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,就可以在當(dāng)月直接作廢重開就行;如果是當(dāng)月開具發(fā)票,次月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,那就在次月沖紅重開
老師,我們單位在開紙質(zhì)轉(zhuǎn)票的時(shí)候開錯(cuò)了,當(dāng)月的發(fā)票是先作廢,然后下月再紅沖嗎?
老師,您好!我們開的是紙質(zhì)發(fā)票(普票),如果當(dāng)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,然后作廢了,是不是一定要收回給了購買方的第二聯(lián)呢?
老師,我有兩張發(fā)票4月的上期作廢了,但是忘記在開票系統(tǒng)里作廢。我現(xiàn)在才做四月份的帳。那我現(xiàn)在先按正常的做,然后等五月份再紅字沖回。那我五月份做沖紅的時(shí)候后邊兒還需要其他的附件嗎?
你好,我來紙質(zhì)專票開錯(cuò)了,當(dāng)月的,是先紅沖然后開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了嗎?
老師,問一下,跨月的電子專用發(fā)票能作廢嗎?如果能作廢,是不是先開紅字發(fā)票沖銷,然后再重開嗎?
費(fèi)用的沖減和成本的沖減都需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)虧損300萬,一個(gè)盈利100萬,現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變?yōu)樨?fù)數(shù)?
增值稅申報(bào)表里,13%稅率的服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產(chǎn)是不動(dòng)產(chǎn),不是填在這里
老師,做手工賬時(shí),同一單業(yè)務(wù),通用記賬憑證內(nèi)容寫不下時(shí),憑證號(hào)要怎么寫合適,因?yàn)閼{證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?
進(jìn)項(xiàng)票可以是本地購進(jìn)嗎?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模公司新開,打入公賬的錢,怎么才算注冊資本?注冊資本實(shí)繳金額,需要幾年必須全額實(shí)繳?
老師,我們公司是一家勞務(wù)公司,剛完成實(shí)繳驗(yàn)資錢就轉(zhuǎn)出去了,如果以股東借款的形式出去是不是一年之內(nèi)需要還回來,否則需要交分紅稅,這個(gè)怎么操作會(huì)比較好
農(nóng)業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,別人開不了發(fā)票給我們,收據(jù)可以入賬嗎?
老師我們公司給紅十字會(huì)會(huì)捐款5000這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何寫?
老師,那如果是銷售退回呢?我是應(yīng)該怎么做呢?直接紅沖嗎?
您好,如果是跨月退回的,在開票系統(tǒng)中直接申請《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,在銷售方申請理由中根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇。 填寫完《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》之后進(jìn)行上傳。完成后,下載“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”開具紅字發(fā)票就可以了。 一般納稅人在開具增值稅專用發(fā)票當(dāng)月,如果發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形,收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的,按作廢處理
老師,不可以當(dāng)月直接在開票系統(tǒng)上開上月的紅字發(fā)票嗎?信息表必須要填寫嗎?
您好,如果跨月一定要填寫信息表才能開具紅字發(fā)票的
老師,這個(gè)信息表在哪里可以找到呢?
您好,登陸開票系統(tǒng),點(diǎn)擊"發(fā)票管理"--"紅字發(fā)票管理",在"紅字發(fā)票管理"--"增值稅專票紅字信息填開"