您好,一般情況下,在固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)卡片變動(dòng)處理即可。
金蝶系統(tǒng)里輸入年初余額,系統(tǒng)輸入的累計(jì)折舊和會(huì)計(jì)給的年初累計(jì)余額不一樣怎么能直接調(diào)成會(huì)計(jì)給的余額
金蝶系統(tǒng)里輸入年初余額,系統(tǒng)輸入的累計(jì)折舊和會(huì)計(jì)給的年初累計(jì)余額不一樣,少了幾百,輸入的固定資產(chǎn)信息卡片是對(duì)的,現(xiàn)在也不知道這幾百是怎么少的,就想余額做成和會(huì)計(jì)一樣的,好試算平衡,怎么能直接調(diào)成會(huì)計(jì)給的余額,或怎么在計(jì)提折舊時(shí),可以不自動(dòng)計(jì)提生成憑證,而自己錄入計(jì)提折舊憑證
固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊期初余額怎么輸入呢金蝶軟件,點(diǎn)進(jìn)去輸入金額56500,但是顯示借方56500,貸方也是56500,那么輸入的期初余額沒(méi)有數(shù)據(jù),空白的,還有累計(jì)折舊要輸入4472.91,也不行,要在期初余額中輸入金額,怎么做到呢
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)金蝶系統(tǒng)里科目余額表本期發(fā)生額和本年累計(jì)金額為什么是一樣的?
求老師教一下 金蝶軟件 固定資產(chǎn)需要輸入明細(xì) 然后生成一級(jí)科目 但一級(jí)科目生成后 累計(jì)折舊年初余額貸方 和本年合計(jì)貸方跟期初余額表數(shù)值不一樣 但期初余額數(shù)一樣 固定資產(chǎn)卡片填寫(xiě) 哪里出錯(cuò)了
老師,查賬征收個(gè)體戶(hù)稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開(kāi)發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開(kāi),另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開(kāi),請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問(wèn)的問(wèn)題
老師,好。股東用專(zhuān)利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
老師您好 a 教材上說(shuō)的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬(wàn),增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡(jiǎn)便
董老師好~咨詢(xún)有問(wèn)題咨詢(xún)您下~
現(xiàn)金流量表籌資活動(dòng)流入可能為負(fù)數(shù)嗎
您好,變動(dòng)固定資產(chǎn)卡片的折舊額,不再生成憑證。
老師,初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)應(yīng)交稅金怎么少了二級(jí)科目,無(wú)法完整錄入數(shù)據(jù)
您好,可能沒(méi)有顯示出來(lái)吧,麻煩您退出,重新登錄試試,謝謝。