你好 你去看看是不是之前做了主營業務成本去了 。 現在他做了分攤調整了下分攤 沖主營業務成本科目去
老師,你好,請問此份憑證中支付廠房租金,為何最后一筆貸方是主營業務成本?12390元是怎樣算出來的?原來的會計走了,我看不懂她這筆。還有長期待攤費用是不是可以不用,直接計費用?謝謝
你好老師,1.長期待攤和待攤現在都不用了嗎,房租用長期,低值易耗品直接計入費用里,不攤銷嗎?2.鋁窗企業詳細成本需要怎么核算,只有倉庫進出存表,發貨清單,沒有產成品和半成品統計,應該怎么算損耗多少比例?應該按多少計入產品成本和產成品,主營業務成本?3.外賬現金科目余額少,怎么做增加多點呢?必須走公戶轉賬才行嗎?應收應付前期掛太多金額,一直沒辦法沖賬,后期我做賬務得話也只能掛應收應付嗎?外賬想做的正規點,查了明細賬都是沒辦法沖的,還請老師指點,謝謝老師!
2021年租的一塊地15年(地沒證)做簡易廠房(房也沒證3無),(小規模企業),做好廠房時做賬:借:長期待攤費用廠房,貸:原材料等其他,每月攤銷時:借:管理費用/主營業務成本等,貸:長期待攤費用-廠房,后給航拍到說那處是綠化地段要復耕屬于違建要拆除(沒得賠償)2021年末拆后做的分錄一次攤銷完,做:營業外支出-其他337635.70,貸:長期待攤費用-廠房337635.70。做的2021年企業所得稅匯算年報已在2022年4月上申報,如圖片數據在:資產類-其他調增這筆拆數廠房營業外支出,,2022年前幾天收到稅局發來的信息(看圖片)說存在企業所得稅風險,請問要怎樣調整賬目年度數據?不懂解決我這個問題的不要搶答問題。請懂的老師真正解決問題,已經問了兩天會計問了還沒解決真正我的這個問題。希望老師能解決,謝謝!
老師,對于出憑證的一些科目使用和入賬規范性來說,您幫我看看這幾份憑證,入賬科目合理嗎?還有就是我看之前的會計很多賬務都是同一筆憑證里面做了多類業務,相當于多借多貸了吧?這種情況在大多公司是存在的嗎?對于科目,低值易耗品不是周轉材料嗎,她直接跳過周轉材料就計入原材料-低值易耗品,這種可以?公司買的飲用酒,作為酒水福利。她入賬庫存商品-飲用酒?倉庫租金及物業費可以計入管理費用?
老師,對于出憑證的一些科目使用和入賬規范性來說,您幫我看看這幾份憑證,入賬科目合理嗎?還有就是我看之前的會計很多賬務都是同一筆憑證里面做了多類業務,相當于多借多貸了吧?這種情況在大多公司是存在的嗎?對于科目,低值易耗品不是周轉材料嗎,她直接跳過周轉材料就計入原材料-低值易耗品,這種可以?公司買的飲用酒,作為酒水福利。她入賬庫存商品-飲用酒?倉庫租金及物業費可以計入管理費用?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師,這是2019年一年的租金,為何分攤費用是12390元
你好 你去看看你們租金是怎么個情況。 租金是怎么回事 。 看是不是一次性分攤的幾個月的 你看下附件資料 一般有明細的
就是沒有附件
你好 那你去看最開始做租金或者去查你們租賃合同 租期從幾月開始 的 正常一年租金 。每個月的分攤金額=總金額除以12個月計算的
好的,謝謝老師,明天我去查查
嗯 先去看看 我估計可能是一起分攤了幾個月做的
感覺也不對,一年租金是136403.67元,每月分攤就是11366.97元,所以他這個12390元不知是怎樣整出來的
你好 所以就要去查賬才行 看最開始的租期 和租金情況 還有他做賬是怎么來做 是不是計算錯誤等原因
好的,謝謝老師
沒事的 明天去查詢下啥情況哈
好的,謝謝老師
嗯 好的 沒事的 明天看看再說
老師,你好,我查了2019年至7月份的賬,除了這一筆記錄,都沒有廠房租金攤銷的憑證,估計應該是錄錯了,我該怎么做?謝謝老師
你好 那你就去紅沖這些錯誤的賬務 然后按你們實際的租賃費來做賬 或者你就在原來的基礎上 多做的沖掉就行了 少做的補充做賬
而且7月結轉這筆是-12390
你好 現在這個-12390 你知道是什么原因 了不
老師,這一年的租金可以一次性按:借:制造費用 136403.67 應交稅費 貸 :銀行存款 另外這是2019年的租金,應該在2019年年底前計提吧?還是該怎樣做這廠房租金
你好 是的 現在做的話在2020年了 要走以前年度損益調整來做 意思就是要在19年做 。如果19年沒做 補做2020年就要走以前年度損益調整了