你好,可以是發現的時候,及時做進項稅額轉出處理(沒有規定必須是本月進項轉出的)
老師,請問,本月收到一張專票,本不能抵扣,我抵扣了,是本月要進項轉出還是下月進項轉出也可以?謝謝
請問老師,這種福利費,我上月進項給抵扣了,是不是要做進項轉出,如果做進項轉出,請問分錄怎么做,謝謝
你好老師,本月有進項稅,去年有一筆抵扣了沒做賬,這個月沖紅了還需要做進項稅轉出嗎?謝謝!
老師,請問下,公司有一張進項稅的票,在發票勾選系統里能查到,但是我是知道這張票在當月開了紅票,請問我這個月可以先抵扣,下個月再進項轉出嗎?還是說必須在當月抵扣當月進項轉出?
老師,我們收到有一張專票,已經認證抵扣而且交完稅了,今天又退回這張票了,那我是下月做進項抵扣還是本月該報表呢?謝謝
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,我想問問,稅務登記后,規定多長時間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報沒有什么關系吧
老師你好,我們收到電子商業匯票,對方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問一下小微型認定是同時滿足三個條件就不認定為小微了,還是其中一個
老師,那個不征稅收入怎么做企業所得稅申報,還有就是年度匯算清繳的時候怎么做
老師,我們是私立學校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實際發放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應付工資20萬, 2025年2月實發11萬做分錄是 借 應付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現金 11萬分錄對不對 (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個月預提一百萬費用,然后下個月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費用和分公司單位承擔的食費都算分公司的應付職工福利費核算嗎,企業所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費和單位打給食堂的費用,都按工資薪酬總額的14%算福利費嗎
老師,這種是公司社保已經開戶了嗎
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝