你好,1.是的 2.可以這樣做
1、合作社扶貧資助出去的款項,是借營業外支出,貸,銀行存款 2、合作社自籌項目資金是否做借銀行存款,貸,專項應付款嘛
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對的呢? 6月1日,收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款 20萬 貸:專項應付款—某某項目 20萬 6月1日收到貨款發票 借:在建工程—項目 20萬 貸:應付賬款—供應商 20萬 支付貨款 借:應付賬款—供應商 20萬 貸:銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款25萬 貸:專項應付款—項目25萬 6月24收到貨款發票 借:在建工程25萬 貸:應付賬款—供應商25萬 6月30日支付貨款 借:應付賬款—供應商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗收,在建工程轉入固定資產 借:固定資產45萬 貸:在建工程45萬 關于“專項應付款”科目的結轉,結轉到“營業外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項該怎么體現呢
老師合作社參觀學習,在專項資金里報銷差旅費,這樣處理對嗎? 借管理費用—差旅費 貸銀行存款 借專項應付款 貸營業外收入—政府補助收入
老師,您好!請問下收到政府補助的專款專用資金200萬,用于研發項目。針對政府補助這部分的收款和支出會計分錄是1.借:銀行存款 貸:專項應付款 支出時,借:專項應付款 貸:銀行存款 還是2.借:銀行存款 貸:專項應付款 支出時,借:研發費用 貸:銀行存款 同時借:專項應付款 貸:其他收益 有人回復我是第1種情形,因為是補助的專款,所以支出對應沖掉就行,有人回復我是第二種情形,我都不知道了
老師您好!我是農民專業合作社,采用農民專業合作社會計制度,1、本月收到撂荒地整治補助款10萬元,會計分錄如下,借銀行存款,貸專項應付款,本月支付撂荒地整治挖機費3萬元,會計分錄,借其他支出,貸銀行存款,同時借,專項應付款,貸其他收入,請老師指導一下,這樣做對嘛?
你好老師我電子承兌4月12號到期,我4月18號就提示付款了怎么辦
老師,小企業會計準則24年暫估,借庫存商品-暫估25000貸應付賬款25000.結轉成本借主營業務成本25000貸庫存商品-暫估25000,今年收到發票240000,分錄怎么寫老師幫忙寫一下
老師,請問村民修建排水溝屬于加工勞務還是修理修配還是其他現代勞務
不是小微企業,那附加稅能享受優惠政策嗎
安徽省會計繼續教育在哪里
老師,公司本身有房產,房產稅是從租征收。現在新增了一處房產,3月底沒有采集房產信息,但是第一季度新增房產租金發票已經開了,房產稅沒有辦法交,怎么處理呢?可以并到老房產里面繳納嗎?下個季度在老的房產里面沖回,新房產加進去,這樣可以嗎?
老師好,我們是一家綜合企業目前經營范圍有廣告制作,文件資料印刷等,目前我們有設計師但是我們只有簡單的設備一般是我們給客戶設計好版面,然后拿給別的工廠做,工廠給我們開的廣告服務*物料制作費,我們能給客戶開廣告服務*物料制作費嗎?
資產負債表所有者權益怎么調低
請問老師,小規模納稅人季度財報還需要申報嗎?如果不用申報為什么我申報企業所得稅一直提示我財報沒有申報?
老師,我公司房地產開發企業,與對方簽訂工程合同,對方開專票,現在因特殊原因不能對公轉款了,要轉到個人賬戶,請問我公司需要對方提供哪些材料能把款轉到個人?