您好!需要做分錄 借:應付賬款 50 貸:以前年度損益調整 50 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,麻煩問下我19年暫估了100萬元成本借:主營業(yè)務成本100貸應付賬款100。2020年來了50萬發(fā)票,另外50萬匯算清繳時調增了。這個調增的50萬還用做會計分錄嗎?小企業(yè)會計準則
請問老師,上年度估了300萬的成本費用,借主營業(yè)務成本 貸應付賬款-暫估,截止四月開來250的票紅沖了 250萬,另50萬不會來票,50萬在匯算清繳時調增繳納所得稅,請問這個怎么做賬務處理
老師,請問公司執(zhí)行的小企業(yè)會計準則,21年的暫估成本票未回,匯算清繳也沒調增,6月份做賬才發(fā)現(xiàn)這個問題。現(xiàn)在做更正申報納稅調增,需要補交稅款,會計分錄該怎么來做賬,謝謝。 21年的會計分錄 借:工程施工-勞務費 100 貸:應付賬款-暫估 100 借:主營業(yè)務成本 100 貸:工程施工-勞務費 100
去年暫估了入庫貨物3萬做借:庫存商品3 貸:應付賬款3,借主營業(yè)務成本 3 貸:庫存商品3,今年匯算清繳前發(fā)票只到了2萬,那匯算清繳是不是調增1萬?跨年今年賬務處理怎么做?是小企業(yè)會計準則
去年暫估了入庫貨物3萬做借:庫存商品3 貸:應付賬款3,借主營業(yè)務成本 3 貸:庫存商品3,今年匯算清繳前發(fā)票只到了2萬,那匯算清繳是不是調增1萬?跨年今年賬務處理怎么做?是小企業(yè)會計準則
老師,一張出口發(fā)票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
請問錄入做賬軟件里的資產(chǎn)模塊資產(chǎn)卡片,累計折舊和固定資產(chǎn)要加明細嗎?比如固定資產(chǎn)電腦1/2/3,累計折舊電腦1/2/3,還是所有的機器設備,電子產(chǎn)品都用貸方累計折舊一個科目就可以
期初現(xiàn)金余額1408.25元,本期發(fā)生0.35元的利息收入,根據(jù)以上編制現(xiàn)金流量表
老師,請問下就是有個公司她是2024年11月成立的,但是稅務登記是在2025年1月,那2024年的稅要申報嘛?還是從做稅務登記開始申報
24年用了以前年度損益科目,要調整23年所得稅匯算清繳報表嗎?
老師,我公司是勞務公司,一直開的是差額征稅的發(fā)票,我業(yè)務的20%外包了,這外包部分的業(yè)務對應的收入可以開差額發(fā)票嗎?
股東分紅需要報什么稅
分公司做所得稅匯算的時候,股東信息寫什么,寫總公司的嗎
老師,現(xiàn)在還可以更正申報1月份的個稅嗎?步驟是咋樣的?我好像沒找到更正申報這個選項
其他公司向我們公司借種苗,年后再還苗給我們,跨市移交。稅務上有什么需要注意的,可以不產(chǎn)生費用嗎?
老師。我們是小企業(yè)會計準則。是不是沒有以前年度損益調整科目。直接做應付賬款50貸利潤分配-未分配利潤可以嗎?
老師,麻煩再問下,來發(fā)票的這50怎么做會計分錄?
您好!分錄 借:應付賬款 50 貸: 貸:利潤分配-未分配利潤 50 來發(fā)票的這個50萬就附在這筆分錄后面就可以了 不用做分錄 因為去年已經(jīng)進成本了。
謝謝您老師!
不客氣,滿意請五星好評哦!