您好,借管理費用,工會經費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款
我單位是高新技術企業(軟件技術服務),軟件是外包的(技術服務合同),外包做完后直接賣給客戶,開的也是技術服務發票,請問這個外包軟件如何入賬?
老師你好,我下游個人銷售一臺空調5000元,國補500元,他不壓貨賣出去直接從我們倉庫發貨,客戶到我們公司走國補刷卡付款5000元,我們需要給賣出空調的人返利300元,我是這樣做的分錄 商品出庫借主營業務成本貸庫存商品 收到客戶款 借銀行存款5000元 應收賬款國補500元 貸其他應付款300元 主營業務收入5200元 這樣做對嗎
老師,印花稅是怎么計提,分錄是什么
那 我3月份的不含稅收入是100,增值稅稅負是2%,那我當期需要繳納的增值稅就是100*2%=2元,
請問老師非盈利組織收到客戶打來的銀行驗證款不需要退回,分錄怎么做
老師你好,剛開始供應商不開發票,現金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現金 ,現買的多讓他們累計開發票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務派遣發工資是不是自己公司就不用計提工資?
老師,我想問一下,一個總公司帶著兩個分公司,這三個公司都是獨立建賬做賬,在稅務上做了企業所得稅匯總申報,就地繳納的備案,然后這三個公司的稅務網上都有各自的財務報表,那我想問一下,各自的財務報表填寫是用各自公司的數據嗎?還是用三個公司的匯總數據?
老師,請問下資產負債表存貨項目和未分配利潤同時減了,那利潤表是減哪個項目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
應付職工薪酬_工會經費,應交稅費_印花稅月末都有貸方余額嗎
期末沒有支付時有貸方余額,下個月支付就平了,
應交稅費_個人所得稅也是這種情況嗎?
您好,是的,一樣的道理計提時貸方會有余額,然后下個月實際繳納時就科目做平了
企業所得稅計提和繳款的分錄怎么做,要有明細,是新手,望理解
借所得稅費用,貸應交稅費,應交企業所得稅, 借應交企業稅費,應交所得稅,貸銀行存款
賬面上借記應交稅費_企業所得稅700元,現在補提分錄怎么
和計提的分錄一樣,借所得稅費用貸應交稅費應交企業所得稅,
老師,計提和補提的分錄一樣,對嗎?多提是不是就和計提的分錄一樣,只是用紅字表示(或負數表示)
老師,計提和補提的分錄一樣,對嗎? 對 多提是不是就和計提的分錄一樣,只是用紅字表示(或負數表示) 對的
老師期末工會經費和個稅不需要結轉對吧?印花稅和所得稅費用,附加稅都要結轉至本年利潤借方
老師期末工會經費和個稅不需要結轉對吧?不用 印花稅和所得稅費用,附加稅都要結轉至本年利潤 結賬分錄:借本年利潤貸所得稅費用,稅金及附加
是那補提的所得稅也要結轉嗎
你好,一樣要結轉的
老師,本月銷項大于進項,但有留底1000元,月末也需要做這兩筆分錄結轉嗎
您好,不同的問題,請您重新發起提問