你好,預收不用確認收入結轉成本
用預收款方式銷售貨物,開了30%預付款的發票,這個發票開了之后一定要結轉成本確認收入嗎?合同剛簽,原材料都還沒有采購,如何結轉成本確認收入?
商混行業結轉成本是在實際生產的時候,月底一次性結轉成本還是等發票開具之后確認了收入才結轉成本。因為往往跨度幾個月才會開發票,如果實際生產時就確認了成本,再在開發票時確認收入,就會很不匹配。到底是在開發票時確認收入結轉成本還是在實際生產時,按月確認收入結轉成本?如果是開發票時再確認的話,那么就會有很多原材料堆在賬面上,到底是怎么樣才是合理的呢
老師,有個問題請教一下 1,這個月預收了工程款,工期大概要半年,這個月開銷售發票,開票是不是就要確認收入? 2,如果開票就要確認成本,那成本怎么結轉?
老師,這幾個問題請您幫我看看呢1.目前公司的收入確認政策?海外業務如何確認?國內組件業務如何確認?國內工程業務如何確認?預收賬款是不是未開票收入?公司營業收入和納稅申報表及出口免抵退申報表是否一致? 2. 目前公司是如何做成本結轉的?是用的什么財務系統?ERP系統自動結轉還是手工結轉?工程成本是如何確認及結轉的?預付賬款和應付賬款同時都很大,是不是未到票的采購款?
老師,小規模公司開了銷售貨物的發票,款也收到了,對方是事業單位要求先開票撥款 后期慢慢供貨,這種情況當期沒有購進貨物沒有成本發票,可不可以開票時不確認收入,在采購供貨時確認收入并結轉成本,這樣就會造成申報增值稅的收入和財務報表上的收入不匹配,會不會有風險
應收賬款占用資金的應計利息,不應該是利息嗎?為什么等于了機會成本,老師我這邊特別不理解應計利息
老師,給員工繳納社保發現有養老險 工傷險 和失業險三種,沒有醫療險怎么回事,醫療險必須添加的嗎
固定資產政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
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老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
開了發票不用結轉成本嗎?
沒有確實收入就不需要結轉成本