你好,所得稅影響當(dāng)期損益
老師,您好,1.請(qǐng)問(wèn)所得稅影響當(dāng)期損益嗎?我查閱資料,所得稅屬于損益類科目,應(yīng)該是影響損益的,對(duì)嗎?2.是不是利潤(rùn)表的項(xiàng)目在凈利潤(rùn)之前的均影響當(dāng)期損益?
1.銷售費(fèi)用與制造費(fèi)用的區(qū)別在于,前者一定影響當(dāng)期損益,而后者不一定影響當(dāng)期損益。為什么是對(duì)的? 2.企業(yè)應(yīng)交所得稅的計(jì)算,應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額和規(guī)定的所得稅稅率。為什么是錯(cuò)的?
老師我想問(wèn)一下利得損失那塊不是一個(gè)就是計(jì)入所有者權(quán)益,一個(gè)計(jì)入直接當(dāng)期利潤(rùn),影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)那塊的利得損失是屬于那塊?
為什么事項(xiàng)六不影響凈利潤(rùn),增加不是公允價(jià)值變動(dòng)損益嘛,是損益類科目,那不應(yīng)該會(huì)影響所得稅嗎?不應(yīng)該是凈利潤(rùn)=(145-20)*(1-25%)嗎?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
影響凈利潤(rùn)的均影響當(dāng)期損益