你好,這個(gè)你到稅務(wù)局說你銷售苗木稅務(wù)就給你核定了 銷售苗木屬于農(nóng)林漁牧
園林施工公司有銷售苗木,開票9%,稅局系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,說沒有稅種核定,之前公司的經(jīng)營范圍內(nèi)有批發(fā)零售商品稅率17%,后面13%,沒有特別注明苗木銷售,這個(gè)銷售苗木是屬于什么行業(yè),去稅局核定稅種,是按什么行業(yè)填寫
老師,公司一般納稅人行業(yè)明細(xì)屬于其他制造業(yè) 經(jīng)營范圍是金屬機(jī)械制造還有什么金屬制品的銷售 各種設(shè)備制造銷售什么的 ,開的票一直也是金屬制品和勞務(wù) 也沒有服務(wù)什么的 這可以加計(jì)抵減嗎?進(jìn)入電子稅務(wù)局有個(gè)提醒說初步判斷能在2021年符合百分之10的 請結(jié)合業(yè)務(wù)自行判斷是否 如果要填寫聲明的話那四個(gè)服務(wù)銷售合計(jì)也沒有啊 所以不太確定公司到底符合不符合
公司損益表顯示2021年有關(guān)經(jīng)營情況如下:①1~12月取得商品銷售。收入8,500萬元,企業(yè)內(nèi)部設(shè)立的非獨(dú)立核算的賓館,全年分別取得餐飲收入600萬元,歌廳收入400萬元。②12月份外購原材料,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款500萬元,增值稅80萬元,接受某公司捐贈(zèng)貨物一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50萬元,增值稅8萬元,企業(yè)已按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定計(jì)入營業(yè)外收入。③12月份轉(zhuǎn)讓股票收益70萬元,轉(zhuǎn)讓國庫券收入30萬元。④全年應(yīng)扣除的銷售經(jīng)營成本7,300萬元,發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬元,發(fā)生廣告費(fèi)100萬元,經(jīng)批準(zhǔn)向本企業(yè)職工借款300萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營,借用期限半年支付了利息費(fèi)用24萬元,同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為5%。⑤在營業(yè)外支出賬戶中發(fā)生的,通過民政局向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)50萬元,直接向某學(xué)校捐贈(zèng)20萬元資助相關(guān)聯(lián)的科研機(jī)構(gòu)開發(fā)經(jīng)費(fèi)40萬元,自然災(zāi)害損失30萬元,取得保險(xiǎn)公司賠款5萬元。公司會(huì)計(jì)小余在2022年初進(jìn)行,2021年所得稅匯算清繳時(shí)針對上述會(huì)計(jì)資料,不知道該如何匯算,特別是相關(guān)成本費(fèi)用的稅前扣除,哪些能全扣除,哪些不能扣除?哪些部分扣除以及相應(yīng)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少?
2021年12月該公司發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)1日,向甲公司經(jīng)營出租一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,租期一個(gè)月,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬元,增值稅稅額為13萬元,月末確認(rèn)收入,上月已預(yù)收全部租金和增值稅。(2)17日,經(jīng)確認(rèn)應(yīng)收乙公司賬款發(fā)生壞賬損失6萬元。20日,收回上月已核銷的丁公司賬款12萬元,并存入銀行。(3)20日,采用托收承付方式向丙公司銷售產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬元,增值稅稅額26萬元,已辦理托收手續(xù),截至12月31日尚未收到丙公司應(yīng)付的款項(xiàng)。(4)21日,與甲公司簽訂協(xié)議,向甲公司銷售一批產(chǎn)品,三個(gè)月后交貨,該批商品不含稅價(jià)款為500萬元,增值稅稅額為65萬元。在協(xié)議簽訂后的1周內(nèi),收到甲公司按不含稅價(jià)款30%預(yù)付的定金,剩余款項(xiàng)于交貨后結(jié)清。(5)31日,綜合考慮各種信用減值損失風(fēng)險(xiǎn)因素,確定該公司期末“壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款”科目應(yīng)保留的貸方余額為34萬元。分錄怎么寫
老師,一個(gè)親戚想注冊公司,想讓父親當(dāng)法人,他已經(jīng)七十五歲了,可以么?
老師上個(gè)季度多交了49的所得稅,這個(gè)季度需要交6722的所得稅,可以更正申報(bào)嗎?這個(gè)少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個(gè)人所得稅,這個(gè)需要計(jì)提嗎?
老師問一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點(diǎn)有利潤,以前年度虧損,個(gè)人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學(xué)填不進(jìn),正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計(jì)提所得稅費(fèi)用怎么計(jì)提
上月采購發(fā)票有紅沖的,但是季度計(jì)算印花稅的時(shí)候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個(gè)季度可以把紅沖的發(fā)票剪掉再算所得稅嗎
季度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)過了申報(bào)期還能改嗎
老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶的稅務(wù)登記是要去稅務(wù)大廳辦理嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的投資人繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營所得 不需要報(bào)個(gè)稅 給她繳納的社保需要在個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)嗎 就是工資零 社保安繳納的數(shù)據(jù)填報(bào) 需要報(bào)嗎
老師,您好總分支機(jī)構(gòu)匯總申報(bào)企業(yè)所得稅,總機(jī)構(gòu)填分配表,里面的職工薪酬,資產(chǎn)總額,從哪里取數(shù)