你好 是的 如果之前掛的應付賬款 那么現在做 借借:應付賬款 ,貸:其他應付款 。 報銷做 借其他應付款貸庫存現金或者銀行存款
這個是個人付款的 他們現在一直掛的是應付賬款 我現在掛的話就只能先做成借:應付賬款 ,貸:其他應付賬款 是嗎?后面再做成借:其他應付款, 貸:庫存現金 是吧
請問;老板直接支付一筆預付款30000元.那么分錄是直接做一筆其他應付_老板?,還是做兩筆,先做借:現金 貸:其他應付款,再做借:預付賬款 貸:庫存現金
老師,發現上個月一筆分錄錯了,上月做的是 借:其他應付款 貸庫存現金;正確的應該是 借:其他應收款 貸現金。我這個月直接借:其他應收款,貸:其他應付款 是嗎?
我是這樣調的,之前是借:其他應付款-A100貸:銀行存款100,其實應該掛B,我現在調賬,借:其他應付款-A-100 貸:其他應付款-B100,我這樣調賬的分錄做的可對。
請問一下 掛預付的時候可以借預付賬款貸其他應付款 付款的時候 借其他應付款 貸庫存現金 可以這樣做分錄嘛
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
我先掛成其他應付款的話 需要個人出具一個代付證明嗎? 后面再用現金沖的話還需要個人開一張收據給我嗎? 還是可以不付原始憑證的
你好 需要個人支付款的回單 。 意思就是要證明是個人墊付款出去了 。 不用開收據了 。你自己用付款給個人的回單做附件的
像淘寶上面買的東西大多都是支付寶付的 這個回單怎么弄呢?這也是17 .18年的了
你好 支付寶 有付款的截圖的 打印截圖來做附件
哦哦 好的 這個打印之前的截圖出來了我現在就可以直接掛到其他應付款款科目了 就可以不再通過其他科目了嗎?
你好 嗯是的 不需要了 到時借應付賬款貸其他應付款。 在報銷 借其他應付款貸庫存現金或者銀行存款
老師 我剛剛看了 有些之前淘寶買的東西 本來是17 18年的掛的應付賬款 但是在19年的時候他們直接做成了 現金都沒有任何原始憑證的 這種處理是合理的嗎?
你好 不合理的 這個是在明顯沖賬 用現金來處理的
這個很多都是這樣做的,意思是我現在要把之前做的都沖銷了,然后再像上午你給我說的那樣處理嗎?
你好 嗯 是的 應該是按我說的來做賬的 你只有慢慢調整下
我的天 太多了 財務公司做賬太不靠譜了
你好 這個確實是的 。 因為不專業的財務公司 外賬可能他們都是隨意填寫數據給你們報稅的。 所以你接手回來就得慢慢調整的
老師 像跨年的那種淘寶買的東西 現在還一直掛起的 讓對方開一張收據蓋他們的財務章 我拿來現金沖的話還可以嗎?
你好 淘寶的話 如果你能聯系蓋章的話 是可以的。 如果不能的話 對方一般是不開收據的哦
那現金證明可以嗎?
你好 如果有的話是可以的