自2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅; 就是企業所得稅交的少的意思,會計上按優惠后的企業所得稅計提即可。舉個例子 甲公司應納稅所得額為80萬,沒有優惠政策的時候,企業所得稅是20萬。但利用現在的優惠政策,企業所得稅是4萬,那你會計上直接計4萬的企業所得稅就行,25和20的差額只是一個計算方式
老師,小微企業所得稅,減按25計應納稅所得額。按20稅率納企業所得稅,那25和20的差額如何處理?
減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅,是應納稅額=應納稅所得額*25%*20%嗎
小微企業 按20%稅率繳納企業所得稅,是應納稅所得額×20%,嗎 150×25%Ⅹ20%嗎 企業150萬
老師,對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。是按5%繳納所得稅嗎
小型微利企業所得稅年度納稅申報表里的所得稅稅率怎么是25%,符合小型微利企業,所得稅不是減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納所得稅嗎?
老師,工商年報社保基數的填寫,是填每個人每個月的數據還是按照所有人每個月的乘積結果填寫?
老師,這個合同,這個營業執照,開建筑服務勞務費,可以哇
老師,單位公戶往個人卡上打租賃款,但是,個人因為稅金問題,不給開發票,這種情況下,只能從個人給他打款嗎?
請問老師一月份的時候有十多筆報銷做錯了已經轉了,發現重復轉了也做賬了,現在該怎么辦呢?
洗浴中心送給顧客的代金券應該記收入嗎?
請問,甲公司注資100萬,兩個股東分別占60%和40%,甲公司100萬均已實繳。甲公司連續三年虧損。 現我司0元購買其中一個股東的股權,占甲公司40%的股份,認繳40萬(前股東已實繳)。 想問,我司的會計處理及需要交什么稅?
請教老師,我們是物業公司,找房東租了房子,又轉租岀去了,請問一下我們物業公司付給房東的租金等怎么做會計分錄?
請問下,一人一號制具體是哪個文件,怎么查不到呀?
老師,供應商給我們的往來詢證函,對方是營業收入科目,我怎么核對呢,我在賬簿里找什么科目呢?
一般納稅人,本月預收不動產租賃5萬,因為租賃期不確定,暫時不開發票,下月初怎么什么增值稅