你好,如果企業(yè)是一般納稅人,取得專票可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的;您看您還有哪里不明白,可以問(wèn)我;
請(qǐng)問(wèn)老師酒業(yè)有限公司好做賬嗎?就是銷售紅酒的,從廠家進(jìn)完貨之后再賣給下家,是不是要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣認(rèn)證?我沒(méi)做過(guò)銷售類公司的賬,望老師詳細(xì)解答一下,謝謝!
老師,我們公司是代理商,賣出商品后被退貨,我司又退給廠家。賣出商品開(kāi)了專票做賬并結(jié)轉(zhuǎn)了,退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開(kāi)了紅字信息銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,報(bào)稅時(shí)我發(fā)現(xiàn)我們進(jìn)項(xiàng)待抵扣的是已經(jīng)抵扣了,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。有3萬(wàn)多,我又去找了前期的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅3萬(wàn)多做了轉(zhuǎn)出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對(duì)不對(duì)?如果有錯(cuò),麻煩老師幫我寫一下正確的分錄,謝謝
各位老師大家好,公司進(jìn)銷項(xiàng)稅額是6203.7,然后進(jìn)項(xiàng)稅額是1708,分錄為:銷售時(shí),借應(yīng)收賬款:貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng):6203.7,然后,開(kāi)進(jìn)來(lái)的抵扣發(fā)票:借:管理費(fèi)用,或者其他,應(yīng)交稅費(fèi):進(jìn)項(xiàng)稅額1708.4,應(yīng)交的增值 稅是4495.3,然后什么稅金及附之類的,就是按照4495.3來(lái)計(jì)算,但是現(xiàn)在就是我的系統(tǒng) 賬務(wù)里面,怎么把銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)之間做賬務(wù)處理才能平賬,顯示該交的稅是4495.3加附加稅,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師您好請(qǐng)問(wèn)家用電器公司,進(jìn)賬和銷項(xiàng)要是同一商品才能認(rèn)證抵扣嗎?因?yàn)橛行┥唐愤€沒(méi)開(kāi)票過(guò)來(lái)就銷售了,導(dǎo)致要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)會(huì)和銷售的不一致,這種情況可以認(rèn)證嗎,后面結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么處理?謝謝老師!
您好老師,我們公司是一家育種企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)是賣種子,流程是我們買一家公司培育好的種苗,交給農(nóng)戶種植,最后再?gòu)霓r(nóng)戶手中收購(gòu)種子進(jìn)行銷售,請(qǐng)問(wèn)老師我們購(gòu)買種苗這項(xiàng)業(yè)務(wù)該怎么做分錄?謝謝老師的解答
貨款是19369.20元,供應(yīng)商開(kāi)票金額是19608元,多開(kāi)了238.8元,開(kāi)收據(jù)和委托書(shū)是寫19369.20元吧,多開(kāi)有什么影響或者怎么處理,我實(shí)付是19369.20吧
老師,發(fā)三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫(kù),后面發(fā)現(xiàn)有一個(gè)產(chǎn)品發(fā)票開(kāi)的13點(diǎn),這樣長(zhǎng)年累積一直對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)怎么處理呢
個(gè)人所得稅通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算嗎?資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)項(xiàng)目包含個(gè)稅嗎?
因質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)我方產(chǎn)品檢驗(yàn)產(chǎn)生的檢測(cè)費(fèi),對(duì)方入其他業(yè)務(wù)收入我,我方入什么費(fèi)用?可以當(dāng)做是和平時(shí)一樣的質(zhì)量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財(cái)務(wù)報(bào)表填寫的數(shù)據(jù)0不一致,可是我的財(cái)報(bào)是有數(shù)據(jù),而且數(shù)據(jù)也是一樣的
實(shí)繳的印花稅是每年年初報(bào)一次嗎,其余時(shí)間不能申報(bào),不能填嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)考試的 計(jì)算題 和 綜合題 要寫過(guò)程嗎? “解:”這個(gè)解要寫上去嗎?
政府補(bǔ)助的款項(xiàng)需要交企業(yè)所得稅嗎
提前開(kāi)了一季度的房租發(fā)票,按月支付,如何入賬
在哪個(gè)平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)證抵扣?復(fù)雜嗎?另外酒業(yè)公司會(huì)計(jì)是不是還得管進(jìn)銷存呀?
你好,在所在省增值稅認(rèn)證平臺(tái)抵扣;不復(fù)雜的;是需要核算進(jìn)銷存的;
哦,那酒業(yè)公司稅率是多少?增值稅和企業(yè)所得稅也是三個(gè)月交一次嗎?有沒(méi)有什么優(yōu)待政策?我之前只做過(guò)小規(guī)模的,都是一個(gè)季度一交,而且三個(gè)月不超過(guò)30萬(wàn)是不交稅的
你好 那酒業(yè)公司稅率是多少?——一般納稅人是13%;小規(guī)模是3% 增值稅和企業(yè)所得稅也是三個(gè)月交一次嗎?——小規(guī)模是季交,一般納稅人是月交 有沒(méi)有什么優(yōu)待政策?——小規(guī)模納稅人季銷售額不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅; 我之前只做過(guò)小規(guī)模的,都是一個(gè)季度一交,而且三個(gè)月不超過(guò)30萬(wàn)是不交稅的