借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,沒(méi)有發(fā)票可以正常做賬。
老師好:商貿(mào)公司去年年底已供貨,今年還沒(méi)收到進(jìn)項(xiàng)票,也沒(méi)開(kāi)銷項(xiàng)票,本月收到部分貨款,怎么計(jì)帳?
老師好:我們商貿(mào)公司成立不久,才成立時(shí)接了一個(gè)業(yè)務(wù),貨已供,但由于釆購(gòu)方審批合同程序復(fù)雜一直托到現(xiàn)在才簽,所以一直沒(méi)開(kāi)銷項(xiàng)票,進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)開(kāi),上個(gè)月收到部分貨款,做的預(yù)收賬款,之前的會(huì)計(jì)一直做的0申報(bào),這個(gè)月馬上開(kāi)銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票,確定收入計(jì)帳有問(wèn)題沒(méi)?
進(jìn)貨熱水壺2020年12月份付的貨款,供貨商當(dāng)月沒(méi)有給開(kāi)發(fā)票,我們公司1月 2月份都有銷項(xiàng)銷售,直到到3月份供貨商才給開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,記賬時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)1月2月份的成本呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司是商貿(mào)公司,以前一直沒(méi)有做庫(kù)存,今年開(kāi)始需要做庫(kù)存,但是有一批貨物,去年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)進(jìn)行抵扣了,成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),今年進(jìn)行銷售,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本怎么辦
老師,本公司從成立到現(xiàn)在,一直沒(méi)有收入,從8月份開(kāi)始收到貨款,并已發(fā)貨,產(chǎn)生了約4萬(wàn)元銷項(xiàng)稅額,但因?yàn)槲覜](méi)有收到供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以我也沒(méi)有開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票,想等收到進(jìn)項(xiàng)稅票再開(kāi),這樣可以么?謝謝
匯算清繳本年折舊大于累計(jì)折舊怎么填?
英倫機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)的甲產(chǎn)品,需要經(jīng)歷三道工序。2023年6月份,甲產(chǎn)品的相關(guān)資料如下:(1)月初無(wú)期初在產(chǎn)品,本月發(fā)生的生產(chǎn)費(fèi)用為:材料費(fèi)用560000元;燃料和動(dòng)力費(fèi)費(fèi)用44000元;人工費(fèi)用156000元;制造費(fèi)用52000元。(2)甲產(chǎn)品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)一次性投入,第二、第三工序在生產(chǎn)過(guò)程中均衡投料。(3)甲產(chǎn)品定額工時(shí)50小時(shí),其中第一工序30小時(shí),第二工序12小時(shí),第三工序8小時(shí)。各工序的在產(chǎn)品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產(chǎn)品800件。(5)月末在產(chǎn)品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開(kāi)設(shè)“生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品”的明細(xì)分類賬,并將本月發(fā)生的生產(chǎn)費(fèi)用登記在該明細(xì)賬戶中。(2)計(jì)算月末在產(chǎn)品材料費(fèi)用的約當(dāng)產(chǎn)量,確認(rèn)當(dāng)月甲產(chǎn)品材料費(fèi)用的約當(dāng)總產(chǎn)量,并據(jù)以分配材料費(fèi)用,計(jì)算出月末在產(chǎn)品和本月完工產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。(3)計(jì)算月末在產(chǎn)品其他費(fèi)用的約當(dāng)產(chǎn)量,確認(rèn)當(dāng)月甲產(chǎn)品其他費(fèi)用的
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時(shí)直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因?yàn)橹皼](méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價(jià)900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費(fèi)10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨(dú)立核算的銷售門市部本月從成品庫(kù)領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價(jià)700元,用于對(duì)外贊助。要求:計(jì)算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
公司購(gòu)買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,小規(guī)模第一季度專票沖紅121226.64,普票開(kāi)58萬(wàn),增值稅申報(bào)跳出顯示銷售額填報(bào)異常需要點(diǎn)強(qiáng)制執(zhí)行才能申報(bào),真實(shí)的直接點(diǎn)沒(méi)事吧?
老師,印花稅的計(jì)稅依據(jù)是看購(gòu)進(jìn)合同的簽訂日期還是付款日期還是開(kāi)票日期
老師,一直0申報(bào)的公司,注銷后也會(huì)有完稅證明嗎?在電子稅務(wù)局開(kāi)具
小規(guī)模,月初采購(gòu)貨物,暫估3萬(wàn)元,借庫(kù)存商品3萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-暫估3萬(wàn),月末這批貨全部發(fā)出去了,月末是不是可以計(jì),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3萬(wàn) 貸庫(kù)存商品3萬(wàn),等到發(fā)票回來(lái)了,再把這2個(gè)分錄沖掉,重新按照發(fā)票金額寫分錄,這樣操作對(duì)嗎
那發(fā)票開(kāi)出后,又怎么計(jì)帳?
上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
不是很明白,能講清楚一些嗎?
借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
相當(dāng)于把之前那張憑證沖了,重新按開(kāi)票金額計(jì)帳,是這個(gè)意思嗎?
你好是的,可以這么理解。