您好,費用需要配比,您認為調節費用列支。勞務費看金額是否開具增值稅發票,目前年終匯算清繳個稅,整體差異個稅不會很大。
老師,我公司跟一個人在19年12月份發生了勞務費,然后在20年才去稅務局代開的勞務費發票,我公司沒有在19年12月份的時候在個稅申報系統代扣代繳那個人勞務費的個人所得稅,這個我可以在那個人19年個稅匯繳里面申報嗎?,這樣我是不是就可以在20年就不用代扣代繳了呢?
想請教你一個問題,就是子公司發給總公司銷售員提成能列表入“銷售費用-勞務費”嗎?發放的時候是子公司按勞務報酬代扣代繳個稅。 但是我又糾結入勞務費是不是要勞務發票才能在所得稅稅前扣除呢?謝謝
請問支付個人傭金,為其代扣代繳勞務報酬個稅后,是不是還要對方去稅局開發票給公司,然后公司憑票入賬才能做稅前抵扣?如果對方不同意去稅局代開發票,公司只按勞務報酬為其代扣代繳個稅就可以了嗎?這過程公司有什么風險存在呢?
老師你好 我們公司請講師講課 支付勞務報酬 發票是公司去代開的,是不是付款時先按不含增值稅入費用 借銷售費用-勞務費 貸個稅 銀行。員工那著發票和完稅證明報銷增值稅和附加稅時 借銷售費用-勞務費(增值稅)借銷售費用-其他(附加稅) 待銀行 這個順序您看對嗎
我們是一家勞務公司 ,主營業務就是代開勞務發票。銷售發票名稱建筑服務*勞務費。增值稅按3%簡易征收。勞務成本就是給工人代發的這部分工資,比例占銷售收入的98%。現在想要咨詢的問題,印花稅應該怎么交?具體要交哪幾個稅目?
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據開出的發票確認稅額,然后扣除的根據取得的發票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據開出發票確認稅額,然后要根據扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
現在就是沒有開具發票
您好,那不如按工資薪金申報個人所得稅,最終匯算清繳,個稅金額差不太多。