您好,收到總公司的款,借;銀行存款,貸:預(yù)收賬款。
老師,分公司以總公司的名義簽合同,總公司進(jìn)行收款后打給分公司,我們分公司收到總公司打過來的款,怎么做賬?
分公司以總公司名義簽的合同,開票收款都是總公司(增值稅附加稅都是總公司交)總公司扣掉管理費(fèi)后把剩余的錢打給分公司,分公司怎么會計(jì)分錄
分公司以總公司名義簽的合同,開票收款都是總公司(增值稅附加稅都是總公司交)總公司扣掉管理費(fèi)后把剩余的錢打給分公司,分公司怎么會計(jì)分錄
老師你好,有一筆教材費(fèi),打錯(cuò)了打到我們分公司了,應(yīng)該給到總公司,我們收了還給總公司,怎么還已什么名義還,總公司給我們開個(gè)收據(jù),走往來款可以么
總公司與對方公司簽訂合同,已經(jīng)以總公司作為銷售方進(jìn)行過開票和收款了。 現(xiàn)因業(yè)務(wù)原因需要轉(zhuǎn)給分公司做,要以分公司名義進(jìn)行開票和收款,是否可行?(分公司獨(dú)立賬套,可以對外簽合同)
看一個(gè)企業(yè)需要補(bǔ)多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請問下這個(gè)“完稅證明”應(yīng)從哪里開具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會不會引起稅務(wù)稽查
股票投資收益可以抵減費(fèi)用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿(mào)易公司稅賬成本比例分配
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!低值易耗品怎么入賬和攤銷
老師,請問金蝶云星辰新建賬,5月1日啟用,能否在4月底提前設(shè)置模塊和導(dǎo)入期初余額
請問下,客戶需要完稅證明,這個(gè)需要從哪里開?以前只是開發(fā)票就可以
老師你好,我想問一下為什么這個(gè)成本模式轉(zhuǎn)公允模式,借方成本那不是直接按公允價(jià)值7500寫,要分開寫成原成本模式下的原值7125和公允價(jià)值變動(dòng)357,還是說用途變更借方才是直接一步寫投房-成本(轉(zhuǎn)換日的公允價(jià)值)
那預(yù)收賬款要一直掛著嗎
您好,不是的,等給客戶開具發(fā)票后,再沖這個(gè)預(yù)收賬款,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
發(fā)票是總公司以總公司的名義開給客戶的,那我收到總公司轉(zhuǎn)回給我的款,我是要做主營業(yè)務(wù)收入嗎?就是借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 金額就是總公司轉(zhuǎn)過來的實(shí)際金額
您好,如果是總公司以總公司名義開給客戶的發(fā)票,那貴單位收到總公司轉(zhuǎn)過來的款,建議借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-總公司。
可是我們不會把錢轉(zhuǎn)回去總公司呀,那這樣做不是一直掛在其他應(yīng)付款上面了嗎
您好,如果不給總公司轉(zhuǎn)回了,應(yīng)該一直掛著,或者與總公司協(xié)商如何處理。
我們一直都是做的 銀行存款和主營業(yè)務(wù)收入
這個(gè)做法是錯(cuò)誤的嗎
您好,如果不是貴單位開具的發(fā)票,您做的分錄,我的理解是錯(cuò)誤的,最好與總公司溝通一下,再處理。
好的,謝謝老師
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評價(jià),老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
那如果是總公司打給分公司的經(jīng)營款呢,那要怎么寫分錄呀
您好,那就是,借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。