你現在開出去就按照最新的稅率開出去,進項還是按照之前收到的進項發票抵扣
你好老師,我們之前2019年進了一批中藥,進項稅率是13的,銷項稅率13,但是我們這邊根據政策銷項稅率是9,所以就把以前銷項的稅率13改成9,17的稅率改成了13,這樣子如果我之前是進項稅率13的,然后銷項變成了9,這樣子有關系嗎
2020年我們政策變了,銷項稅率17變成了13,銷項稅率13的變成了9,然后有去年沒賣出去的貨那個時候開給我們的進項稅率13的,但是去年我們都是按照13銷項稅率開出去的。今年2020年了我們把之前銷項稅率13都改成9了,然后我再把這些貨物銷售出去我開的9的稅率賣出去的。這樣子有關系嗎。因為根據政策我們原本銷項13的稅率都變成9了。
問個問題,海關的稅率是13%,進口后可以按9%的稅率開票嗎?事情是這樣的,進口貨物,名稱是混合橄欖油,海關按13%征收的增值稅。上個月我們單位從其他單位購買了這個產品,收到的發票是按9%給我們開的。然后我提出異議后,人家單位的法務直接拿出了《增值稅暫行條例》,其中食用植物油屬于低稅率產品。1說海關和稅務的增值稅稅率屬于2套系統。。。。一直以來我都是進項是什么稅率就開什么稅率,根據暫行條例來說,確實應該開9%的發票。那到底按多少開啊
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發票,這個進項發票沒有規定說1%稅點的進項發票只能抵扣相應的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發票,應該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師,我們有個公司之前是小規模納稅人,下個月轉為一般納稅人,然后有銷售水泥,砂石,水泥進銷項都是13的稅率,砂石進項回來是3%的稅率,下游一般都是不要發票的,砂石這部分發票我們是不是就浪費了,如果開砂石票出去,一般納稅人可以開嘛
這樣子會有關系嗎
因為不是進項13抵扣的,就一定要13稅率開出去嗎
因為這個我們也特殊情況,因為我們銷項稅率變成9了那我們也只能按照9開。這樣在稅務上會不會造成增值稅少交的那種情況
誤認為那種。情況
不是呀,這個 不會的,銷項稅率降低了這是正常情況
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝