可以稅前扣除的銷售費用是6000*15%=900
公司發生銷售費用1400萬元,其中:廣告費750萬元,業務宣傳費186萬元。當年的營業收入是6000萬元,請問可以稅前扣除的銷售費用是多少?
2019年某企業當年實現自產貨物銷售收入500萬元,當年發生計入銷售費用中的廣告費60萬元。企業上年還有35萬元的廣告費沒有在稅前扣除,企業當年可以稅前扣除的廣告費是多少萬元?
、2022年某居民企業實現銷售收入2000萬元。該企業當年實際發生廣告費和業務宣傳費320萬元。2021年度該企業可稅前扣除的廣告費、業務宣傳費合計多少萬元?
2021年某制藥廠生產企業收入8000萬元,銷售費用3000萬元,(其中廣告費,業務宣傳費合計2500萬元)計算該企業稅前允許扣除的廣告費和宣傳費
2021年某制藥廠生產企業收入總額8000萬元,銷售費用3000萬元(其中廣告費、業務宣傳費合計2500萬元),計算該企業稅前允許扣除的廣告費和業務宣傳費。
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
答案怎么是1364元
你這個題目應該沒有給全吧,這個允許扣除的只有廣告費和業務宣傳費的15%
1400-{750+186-6000*15%}為什么要把1400放上
也就是說,6000*0.15%=900萬 現在你實際發生的為750%2B186=936萬 所以你1400萬的銷售費用只可以扣除1400-36=1364萬元
但是最多不是只能扣900嗎,為什么扣1364
因為,廣告費和業務宣傳費只是銷售費用其中一部分
還是不明白
已經說的很明白了,同學,你再認真想想