那你需要紅沖回來,沖成零
用友軟件里的事,就是在我結賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候,正常結這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
老師,我想問一下,前幾個月倉庫出庫的時候把固定資產(chǎn)也出到了原材料里面,我不知道,記賬的時候結轉的原材料輔料多了,然后現(xiàn)在輔料是負庫存,我該怎樣處理
老師。我用的用友T3標準版財務軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購產(chǎn)成品,輔料等等。)我想問下,關于這個原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上(主要是重量單價對上,我這快怎么改善呢謝謝了))
請問老師!就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時候,我不是就先做了,借預付,貸銀行。然后我這個是有材料的,就會有入庫單,剛剛領導的意思就是說,先暫估入庫,那我不是就要,借原材料(這個材料就是含稅的進)貸應付-暫估。那我這時候出庫單也來了,我不是就借工程施工某材料,貸原材料(但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的),這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發(fā)票的時候,我就要先把前面入庫的暫估沖一下,在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉,又要重新做一筆出庫的。天哪,這樣有別的辦法嘛
老師你好,想問一下去年的企業(yè)所得稅是核定的,也是開了票才付的材料款,付的材料款也是跨年了才付,1月份做賬的時候就做了付材料款:借:庫存商品 貸:銀行存款,可是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)庫存商品還在,可是票當時已經(jīng)開出去了,現(xiàn)在我應該怎么把原有怎庫存商品沖開,
私戶轉賬過來的需要開發(fā)票怎么辦
老師,公司之間的分紅,收到分紅的一方,怎么做分錄
老師倉儲服務按平方米開可以嗎
老師 你好 請問報個稅跟公司的招投標有沒有什么影響的?
請問下,公司拍到的建筑工地出的土 再賣出去 是不是要開票算收入, 如果不開票 是不是也要做無票收入。
公司員工工傷,員工借款墊付護工費,沖賬沒有發(fā)票,賬務處理營業(yè)外支出14萬,到時候匯算清繳需要調增嗎?
老師,公司注冊資本200萬,A股東占股60%,B股東占股40%,注冊資金200萬可以都由A股東投入嗎
公司更換了法人,原來公司欠法人的錢想清零,如何做賬務處理?如何寫會計分錄,但是公司賬上也沒有錢
老師還借款,進來是對公轉的,現(xiàn)在要付,用一般戶對公轉可以嗎
老師你好,我想問一下公司營業(yè)執(zhí)照上的注冊資本太小了,對公司后期業(yè)務有影響嗎?比如業(yè)務訂單都是100萬左右的,但這個公司注冊資本只有3萬
怎樣做賬
做賬也是紅沖領用原材料的分錄
能不能這樣做。 借原材料 貸生產(chǎn)成本
可以,這樣做也行的