你好,是需要計入利潤總額繳納企業所得稅 是按含稅金額計入的
接受捐贈的材料一批,這項業務在企業所得稅里需要計入收入來繳納企業所得稅嗎?計入的話,是含稅計入還是不含稅計入呢
企業捐贈收入記入應納稅所得額嗎 是按營業外收入的金額計入企業所得稅嗎
老師,小規模納稅人報經營所得和企業所得稅的收入是含稅的還是不含稅的數,如果收入小于45萬,減免的增值稅計入哪里,計入企業所得稅和經營所得嗎
企業接受非股東捐贈的材料(取得增值稅專用發票),按發票價值計入營業外收入,這個收入中包不包含增值稅稅款?
老師接受捐贈的收入要繳納企業所得稅嗎?需要計算應納稅所得額嗎?
應付賬款,負數,是什么意思,謝謝
老師,請問給醫院開具發票,開普票和專票對于醫院有什么影響
請問我們2月份取放得發票并抵扣,現在對方紅沖,這部分的稅我們什么時候補繳?
老師,個體戶個稅繳納經營所得,為什么稅務局打電話讓法人交個人所得稅
老師,我公司要成立子公司,百分之百控股,在稅收方面有什么好處呢
公司請了兼職保潔,這部分工資應如何申報? 保潔是個人,沒有勞務公司
老師你好,請問我們公司自己的員工名下的公司給我們公司開發票,這種情況有沒有合不合理?業務是真實業務
老師,我們是開采銷售砂石的礦業公司,我們長期待攤費用和釆礦權是按儲量攤銷,為什么我同事采礦權是按固定儲量攤銷,長期待攤費用又是按剩余儲量攤銷呢?(采礦權原值不變,長攤平時有發生額原值有變動)
公司目前有500萬貸款,現在更換法人,更換完后,舊法人還對之前500萬貸款有關系嗎?
老師,利潤表中的“主營業務稅金及附加”是指什么稅?
為什么按照含稅呢,不懂,有進賬稅額呀,抵扣了呀,已經
你好,你可以看一下這個分錄 借;原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸;營業外收入 影響企業所得稅的是營業外收入,而不是原材料科目,所以是含稅的金額
老師那還有個問題,就是題目有時候會問調整后的會計利潤總額,請問固定資產的一次性扣除需要調整會計利潤嗎,一次性扣除是稅法中規定的吧
你好,調整后的通常是應納稅所得額,而不是利潤總額 一次性計提折舊不需要調整會計利潤的