你好 如果有租賃合同 和租賃發票 計入管理費用-加油費 管理費用-過路費 可以稅前扣除 和抵扣的
員工的車輛用于辦公發生的汽油費,過路費報銷應計入什么科目,可以稅前扣除嗎?進項稅額可以抵扣嗎?
關聯企業AB,A名下有3輛車,b無車,簽訂無償使用協議,發生的油費過路費修理費可以在B企業報銷嗎?稅前可以扣除嗎
請問,公司租用員工自己的車輛發生的車輛保險和維修費計入什么科目,稅前可不可以扣除?
員工的車輛ETC過路費發票,發票名稱開的公司名稱,可以做差旅費科目嗎?企業所得稅可以稅前扣除嗎?增值稅可以抵扣嗎?
公司租用的車輛發生的加油費 維修費 可以計入費用所得稅前扣除嗎
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
沒有合同,不打算給租金的
你好 無償租賃一般稅務局不認可的 那樣的話 你無法抵扣和稅前扣除的
那計入什么科目比較好呢?如果是計入管理費下面那就到時進項稅額轉出,如果計入福利費是不是可以稅前扣除了呀老師
你好 如果你們是員工車輛 不開票的 建議是做車補在工資表來補給員工。 就不單獨報加油費和過路費等