你好,借:銀行存款 38.5 預收賬款 5 應收賬款 13 貸:主營業務收入 50 應交稅費-增值稅 6.5 借:主營業務成本 40 貸:庫存商品 40
銷售產品給甲單位,上月預收貨款5萬元。本月銷售給該公司產品貨款50萬元。,銷售實時收甲單位貨款38.5萬元。存入銀行的會計分錄應該怎么寫呢?
銷售產品給甲單位,上月預收貨款5萬元,本月銷售給該公司產品貨款50萬元,產品生產成本是40萬元,銷售時實收甲單位貨款38.5萬元,存入銀行 老師我想問一下這道題的分錄
銷售給華光公司甲產品500件,每件售價為200元,貨款100000元,增值稅額16000元,款項收到存入銀行。(2)銷售給東方公司乙產品300件,每件售價500元,貨款150000元,增值稅額24000元,收到該公司簽發的2個月的商業承兌匯票一張,面值175500元。(3)銷售給紅星公司乙產品400件,每件售價500元,代墊運雜費300元,增值稅額32000元,款項尚未收到(4)結轉本月已銷產品成本,甲產品單位生產成本150元,乙產品單位生產成本300元只做第二問
2.甲公司某月發生如下業務:(1)企業銷售產品一批,其中甲產品1200件,單價1000元;乙產品1000件,單價800元;丙產品920件,單價680元;增值稅率17%,產品已經發出,款項尚未收到。(2)結轉上述產品銷售成本,其中甲產品單位成本920元;乙產品單位成本680元;丙產品單位成本600元。(3)企業收到上述商品款,款項存入銀行。(4)月末,計提本月銷售稅金,其中城建稅7000元,教育費附加3000元。(5)上交上述稅金。(6)銷售不需要的E材料一批,貨款50000元,增值稅8500元,款項尚未收到,(該公司為一般納稅人)。該材料成本400000元。(7)企業向康泰公司銷售甲產品一批,貨款100000元,增值稅17000元,貨款已存入銀行。根據以上資料編制會計分錄
2.甲公司某月發生如下業務:(1)企業銷售產品一批,其中甲產品1200件,單價1000元;乙產品1000件,單價800元;丙產品920件,單價680元;增值稅率17%,產品已經發出,款項尚未收到。(2)結轉上述產品銷售成本,其中甲產品單位成本920元;乙產品單位成本680元;丙產品單位成本600元。(3)企業收到上述商品款,款項存入銀行。(4)月末,計提本月銷售稅金,其中城建稅7000元,教育費附加3000元。(5)上交上述稅金。(6)銷售不需要的E材料一批,貨款50000元,增值稅8500元,款項尚未收到,(該公司為一般納稅人)。該材料成本400000元。(7)企業向康泰公司銷售甲產品一批,貨款100000元,增值稅17000元,貨款已存入銀行。根據以上資料計算并編制會計分錄
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?