用于應稅業務 可以正常抵扣增值稅
老師你好,問下,購進原料一批用于應稅業務,進項稅額是否可抵扣
你好,賣出原材料50多萬是否可以用進項稅額抵扣,因當時購入時已抵扣進項稅額
老師你好我想問下,裝修材料的進項稅是否可以抵扣?
請問老師,購進原材料,兼用于簡易和一般計稅的,進項稅按照銷售額分攤抵扣?請問簡易和一般都可以抵扣嗎?
購入原材購入原材料中有一部分原材料用于生產免稅產品,一級當月因管理不善,將上月購入的一批原材料損毀,并在上月進行了進項稅額抵扣。那么這部分金額應該算進當期不得免征和抵扣稅額的抵減額中嗎?或者算進當期不可免征和抵扣的進項稅額中嗎?
老師,收到的培訓費發票,做賬的時候入得是管理費用貸銀行存款,如果是屬于職工教育經費,這個要申報個稅么?
老師對方要求把這筆527.9的扣款也顯示在發票上,怎么開數電專票
給公司商的年度返利應該怎么在發票上提現
非金屬礦物制品*金剛石樹脂磨片在開票系統里面分類編碼是多少
老師,招標的時候商務部分要求原廠服務授權,指定服務器廠商為曙光,網絡交換機制造商銳捷,這個屬于限制性條款或者內定嗎
老師你好:我們是地產公司,公司有兩年不發工資,員工工資都以工資抵房款,前任會計已離職,都是稅前工資抵房款,且未個稅申報,請問,我現在以年收入—減除費用—專項扣除—專項附加扣除等扣除項,按年收入個稅稅率計算個稅,可以吧
老師,去年一筆流水忘記記賬了,記到今年了,去年的現金流量表還需要填這筆嗎
請問會計交接,對方只交接到8年,再前面的沒有了,后面我會有責任嗎?
哪位老師幫我一下忙,我著急交卷,非常感謝,麻煩您了
老師早上好,我們是安徽的企業,22年在海東市有一個安裝項目,當時合同金額是3427652.19,在22年9月全額開票了,并在22年9月在海東已經預繳增值稅62892.71及附加稅7547.12元。25年因為項目審計后合同金額改為3025328.71,核減掉402323.48,我們現在需要把22年其中一張票額427652.19紅沖掉,重新開一張25328.71的票,我們需要申請把22年在海東預繳的稅費退稅嗎