比如含稅原價(jià)904000,產(chǎn)品瑕疵折讓904000*5%。實(shí)際含稅價(jià)=904000-904000*5%。提取公因子904000后,實(shí)際含稅價(jià)=904000-904000*5%=904000*1-904000*5%=904000*(1-5%)。你所說好多題都這樣,因?yàn)閿?shù)學(xué)變形造成。同學(xué)
老師你好,比如算銷售折讓的實(shí)際貨款 公示 904000含稅價(jià)??(1-5%)=858800 我就不明白為啥總是要(1-5%)而且好多題都是這個(gè)()里的,這個(gè)1代表什么?
老師您好(這個(gè)問題問過一個(gè)老師,我還是不太理解),公司是小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡商店由總公司和分公司都是獨(dú)立核算增值稅,所得稅是匯算清繳 情況是分公司因沒有銀行賬戶,進(jìn)行進(jìn)貨的時(shí)候就不能有發(fā)票,(想解決進(jìn)貨庫存的發(fā)票問題) 我們現(xiàn)在都是總公司進(jìn)貨開發(fā)票,像這種情況應(yīng)該怎么樣處理?我們總分公司在一個(gè)市,距離相隔2公里,可以在總公司調(diào)庫存給分公司嗎(如果可以調(diào)撥庫存賬務(wù)怎么處理)?老師說視為銷售,他是在一個(gè)市,不是跨市,如果是視為銷售,開銷售發(fā)票必須得加價(jià)處理嗎?加多少幅度為合理? 怎么樣能沒有稅控風(fēng)險(xiǎn),最為合適處理這筆業(yè)務(wù) 兩個(gè)公司都是真實(shí)公司,而且都里真實(shí)業(yè)務(wù)
老師你好 我想問一下這道題目就是 方案二:買一贈(zèng)一,及顧客只需花¥800即可購買原價(jià)¥800的商品,同時(shí)獲贈(zèng)價(jià)值¥200的商品,請(qǐng)價(jià)值¥200的商品的購進(jìn)價(jià)格為¥140 (將實(shí)際收取的價(jià)款¥800換算為不含稅價(jià)款后,按照原品與贈(zèng)品,公允價(jià)值之比分?jǐn)偛缓悆r(jià)款并分別填寫在同一張發(fā)票的“金額”欄,此時(shí)要按照分?jǐn)偤蟮慕痤~分別計(jì)算原品與贈(zèng)品,各自的增值稅銷項(xiàng)稅額) 他的計(jì)算應(yīng)納增值稅=800÷ ( 1+ 13%)*13% -800× (1-30%) ÷(1+ 13% )× 13% -140÷ ( 1+ 13%)*13%=¥11.5 想問的是800×(1-30%)這個(gè)是怎么來的? 謝謝老師
一直有一個(gè)問題,百思不得其解,希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人,平時(shí)記賬都是價(jià)稅分離的,像原材料購入的時(shí)候,都是按照發(fā)票的除稅(13%)的金額記賬的,這樣算出來的成本,我們一般都是核一個(gè)不含稅的價(jià)格比如12000,然后如果客戶不開票的話就是這個(gè)價(jià)格,如果開票的話,就加11個(gè)點(diǎn),按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的。可是我總認(rèn)為,這明明談好的價(jià)格,我們可以有12000的收入,如果客戶一來票,我們含稅收入為12000*1.11=13320,同時(shí)給客戶開票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷項(xiàng)稅,實(shí)際收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不開票收入又少了12000-11787.61=212.39元,對(duì)吧。所以我認(rèn)為如果開票應(yīng)該讓客戶加13個(gè)點(diǎn)而不是11個(gè)點(diǎn)。是嗎?
老師好,我司是從事白酒銷售的,有幾個(gè)問題咨詢下: 1.將購買的白酒無償贈(zèng)送他人是否要作視同銷售,若要的作視同銷售,是以進(jìn)價(jià)還是我們的銷售價(jià)為計(jì)稅基礎(chǔ)?如何作分錄? 2.視同銷售的部分在增值稅申報(bào)表上的收入那欄填上價(jià)格后,實(shí)際我們并沒有收到錢,這樣增值稅申報(bào)表收入與我們賬上的收入的是否就會(huì)不一致,兩者差異如何處理? 3.我司從酒廠進(jìn)貨的話,可以享受達(dá)到一定銷售量時(shí),廠家會(huì)有10%的返利,只是不給錢,而是折成白酒給我們,對(duì)于返利的白酒我們?cè)撊绾巫髻~,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,殘保金的繳費(fèi)基數(shù)是什么
電子飛機(jī)票,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是計(jì)入計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目還是進(jìn)項(xiàng)稅科目
老師,我們有個(gè)員工,原來為了少交個(gè)稅,第一季度每個(gè)月部分績效作為獎(jiǎng)金計(jì)提等年底一次性發(fā)放,現(xiàn)在她又不想預(yù)留,想要在4月份補(bǔ)發(fā)掉,那我到時(shí)候申報(bào)時(shí)是作為工資申報(bào)嗎?
公積金交費(fèi)基數(shù)有沒有規(guī)定要和工資收入,或者報(bào)社保的基數(shù)相符啊?我可以給老板多交點(diǎn)嗎?想著這樣可以合理的多從賬戶上出來點(diǎn)錢,還能避個(gè)稅
4萬的裝修費(fèi)可以一次性稅前扣除嗎?
老師,欠供應(yīng)商的款,法院判了我們要支付。但現(xiàn)在供應(yīng)商打折,說不開發(fā)票。我們是怎樣支付合理?公對(duì)對(duì)方法人私賬?還是私對(duì)私?
老師麻煩你幫我看看圖片解答一下 謝謝
老師我們電子稅務(wù)局突然成納稅風(fēng)險(xiǎn)人了,讓我們提供資料(比如進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票流水單什么的)然后問說不知道原因,說是局里鎖的
郭老師,24年把固定資產(chǎn)入成原材料了,現(xiàn)在怎么改
老師,異地預(yù)繳增值稅,所得稅了。怎么做會(huì)計(jì)分錄?