您好,業(yè)務(wù)招待費每月您實際報銷的時候按報銷金額入賬; 匯算清繳的時候算扣除標(biāo)準(zhǔn),如果報銷超出扣除標(biāo)準(zhǔn),超出部分調(diào)增。
老師,我剛看經(jīng)濟法的時候,關(guān)于企業(yè)所得稅稅前扣除業(yè)務(wù)招待費這里,我想問,這個招待費是年底一起計算抵扣,還是每個月發(fā)生時,都可以抵扣,我們是小規(guī)模納稅人
老師你好,我想問一下,營業(yè)收入8000,業(yè)務(wù)招待費150, 允許抵扣的業(yè)務(wù)招待費為.:40萬,納稅調(diào)增110萬, 如果我把業(yè)務(wù)招待費做成業(yè)務(wù)宣傳費 業(yè)務(wù)招待費調(diào)到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務(wù)宣傳費增加85萬,那業(yè)務(wù)招待費不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬 調(diào)增后業(yè)務(wù)招待費65萬,她們發(fā)生額的百分之60跟營業(yè)收入的千分之五,不是熟低選那個嗎?那方案二需要調(diào)增的不是26萬嗎?
老師,個體戶算應(yīng)納稅所得額的時候,是收入-成本-損失,這個和企業(yè)所得稅類似,那我想問個體戶如果發(fā)生招待費,廣宣費這個也是和企業(yè)所得稅一樣比例限額扣除嗎
《企業(yè)所得稅法》對招待費的稅前扣除采取兩高限制的方式。業(yè)務(wù)招待費的 發(fā)生額允許稅前列支 60%,同時最高額不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的 5‰。 通過這兩個最高限額的對比,我們可以計算得到企業(yè)當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費所得稅 前的最高扣除限額為:業(yè)務(wù)招待=8.33‰X 營業(yè)收入,老師,這個8.33是怎么計算來的,公式是怎么樣的, 壽司列出計算公式,謝謝老師
請問老師公司購買貨車用于出租,相關(guān)的稅費政策是不是這樣的: 如果是一般納稅人,那么購車時的增值稅發(fā)票可以作為進項抵扣,小規(guī)模的話,就不能抵扣。企業(yè)所得稅不論是小規(guī)模還是一般納稅人,都可以稅前抵扣。車船稅都不能抵扣。
裝修期間買的桌子空調(diào)要進裝修費嗎?
老師應(yīng)納稅額等于不含稅收入乘以稅負率對嗎?
老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點,提交響應(yīng)文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個比選是違背了那條規(guī)定?老師你之前發(fā)的法條都查不到
你好 公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務(wù)費發(fā)票對吧
在做中級會計實務(wù)寫分錄是題目是萬元,寫會計分錄是借:銀行存款100萬元還是借:銀行存款100
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費如何入賬
老師好,問下個人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時,還到個人賬戶,還是單位賬號?
利潤分配未分配利潤和資產(chǎn)負債表當(dāng)中的未分配利潤有什么勾稽關(guān)系?如何聯(lián)系在一起?
發(fā)票是一萬面額的能開多少發(fā)票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對,去哪作廢或更正