你好 去年是沒做費用的話 跨年了 要走以前年度損益調整來做的 不可以直接入2020年的費用的
去年是把應該放在屬于費用的,計入了其他應付款,現在是不是直接沖其他應付款,借相關費用就可以嗎
請問老師,民辦學校之前沒收入的時候都是法人墊付出去的錢我掛其他應付款,然后現在有收入了直接沖減非限定性凈資產可以嗎,支付費用時借管理費用貸其他應付款,收入的時候借其他應付款貸非限定性凈資產可以嗎
以前做電費是是借管理費用電費貸其他應付款,實付是借其他應付款貸庫存現金,現在是直接借管理費用貸庫存現金,已經年結結束,如何彌補
老師,別人從公司借款,以前的會計記入了其他應付款,,現在沖平了,再有借款可以直接用其他應收吧
老師,支付借款,支付利息的時候不要記費用了,直接沖“其他應付款”就好了??梢??
去客戶廠里拉產品來加工,這個通行費要進入成本嗎
老師,那法人沒有開代發工資證明的情況下,是不是最好老板先把錢轉到公戶然后公戶同一發工資比較好
銀行貸款,得去銀行轉賬直接轉給供應商,我這邊怎么做賬,
經營范圍是電子元件制造,電子元件批發 掙加工費,怎么開票
老師 我想知道 湖北省 在2021年 小規模納稅人的增值稅的政策
給客戶公司的業務員返點應該扣什么稅種,
公戶不發工資,做到其他應付款的話,相當于是欠了錢。如果你是想辦支付工資,那你們需要有個人支付的證明,這個有嗎?個人支付的證明是誰開啊,老師
給朋友一家公司小規模納稅人兼職報稅,開業一年左右,業務不多,但是最近幾個月發現有好多支出都是勞務費,幾萬的一兩萬六七萬都有,之前問過我我也說過但是他們付款就是不整發票?!,F在如果在匯算清繳之前把發票補齊,是不是我可以先申報的時候先按有發票的申報,之后只要發票日期在5月30前就沒事,還是發票日期也可以延后些,晚于5月30可以嗎,只要補上就行?主要是還有一個月就到匯繳最后期限。
老師正規做法是不是老板可以先把款轉到公戶,然后公戶發工資比較好公戶不發工資,然后做到其他應付款老板,這樣是不是有稅務分險
老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢。
會計科目里沒有設置以前年度損益調整科目
你好 沒有就可能是小企業會計準則 你直接做 借未分配利潤貸銀行存款
如果我把費用直接坐到未分配利潤里面那費用就進不了對應的項目里面了呢
你好 你跨年的費用需要這樣來做賬的 金額多少 你這個費用 ?
四百多
你好 那你直接做今年費用去; 不屬于重大差錯。 但是以后需要盡快入當年賬務里面去