你好 可以報銷的,按金額來報就可以了
單程機票,收到了兩張行程單,一張寫的紅航open(金額1340),另一張寫的紅航A*****(金額385),請問可以報銷嗎,能報多少錢
請問老師,報銷差旅費銷售員把通行費電子發(fā)票重復多貼一份,然后出納已經(jīng)記賬了,我審核時看到要求重新填寫報銷,出納說能不能不重新填寫報銷單,退回多報的錢寫張收據(jù)可以入賬嗎?
老師,麻煩問下我們公司收到了一張車輛保險的報銷單,其中發(fā)票的備注上寫上代收車船稅多少錢,然后備注總金額比發(fā)票上的總金額多了這個代收車船稅的金額,請問報銷時,我可以給他按備注上的總金額報銷嗎,我應該如何做賬呢
因為單位有一些墻脫漆了,我們自己的員工到實體店購買粉刷的材料,總共花了五百多,師傅習慣性用現(xiàn)金支付,所以只有一張發(fā)票,他寫了一張支出審批表,然后就沒有其他的原始憑證了,請問可以報銷嗎 還有就是他去小店買肥料,金額為一百多,對方只給開收據(jù),請問可以報銷嗎
這是新公司,5月5號稅務報道。 ① 5月8號收到2張5月8號開的進項發(fā)票,1張是管理費進項專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個月的進項普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個稅是133.89元。 ③ 購買空調(diào)5月23號已打款,空調(diào)合同里顯示的1張進項專票稅額是1443元,另外1張進項專票稅額180元,這2稅額給人家打款了不過沒收到發(fā)票呢,不過2張進項稅費總額是1443+180=1623元這個數(shù)。 ④ 然后是還一個裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付,已支付40%的進項專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進項專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項發(fā)票一張沒開出去呢,需要總部給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報嗎?這種情況印花稅下月寫5月賬單記會計分錄的時候?qū)懯裁春线m?怎么操作老師
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊