本年累計(jì)是虧損的,你在申報(bào)主表的時(shí)候,利潤(rùn)總額應(yīng)該是負(fù)數(shù)。
老師,我想問(wèn)一下本年利潤(rùn)盈利了,但累計(jì)是虧損的,在填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,本年利潤(rùn)是正數(shù),就直接彌補(bǔ)以前進(jìn)度虧損了,像這樣情況怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,本年累計(jì)是正數(shù),今年的盈利的,但去年,前年虧損,今年填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候就會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損,這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)呢?
老師好!在報(bào)年報(bào)時(shí),以前年度的虧損在有利潤(rùn)的情況下會(huì)首選用來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損,我想問(wèn)是不是一直會(huì)把以前年度的所有虧損彌補(bǔ)完了才繳納企業(yè)所得稅
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬(wàn)塊,申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬(wàn),但是本年累計(jì)利潤(rùn)總額還是盈利的,我申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣是對(duì)的嗎
老師,企業(yè)所得稅1季度申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額6946.88,直接彌補(bǔ)了以前年度虧損6946.88,然后沒(méi)交所得稅對(duì)吧。 如果現(xiàn)在二季度利潤(rùn)總額是3541.28,這不就是本年累計(jì)的利潤(rùn)總額嗎?現(xiàn)在這個(gè)彌補(bǔ)虧損怎么填了?
所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用優(yōu)惠表中48行怎么算
老師,您好!“項(xiàng)目物業(yè)租賃年收入”是43000元,都應(yīng)該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經(jīng)離職的員工聯(lián)系不上 怎么做2024年的匯算清繳????
23年費(fèi)用發(fā)票計(jì)入24年所得稅匯算需要調(diào)增嘛
企業(yè)從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣(mài),要交什么資源稅,怎么計(jì)算稅額
老師,銷(xiāo)售費(fèi)用帳上是10萬(wàn),如果有3萬(wàn)是沒(méi)有票的,是不是直接填表104000表的銷(xiāo)售費(fèi)用7萬(wàn),還是填10萬(wàn),然后在納稅調(diào)整A105000表再填?
老師您好,個(gè)體戶35萬(wàn)元利潤(rùn)一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業(yè)所得稅收入相等嗎?視同銷(xiāo)售收入也交企業(yè)所得稅嗎?
稅務(wù)提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么賬務(wù)處理