銷售方開負數發票。銷售方紅沖收入。
客戶在今年把之前送貨的產品退貨給我司,發票是在2018年開的,請問老師,退貨部分發票已經超過了360天了,客戶也已經認證抵扣了,兩家公司后續不再合作了,賬怎樣做平好呢,遇到這種情況怎么處理呢。
老師好!我公司2018年收到一筆貨款,沒有開票給對方,也沒有做收入,這家客戶已經不合作了,我現在想處理賬務,想做退款處理,但不是退回對方賬戶上,有什么好的建議呢?
老師,請問一下,我司出貨時,是先開票收到客人貨款再發貨??腿耸盏截涷灹擞胁糠之a品不合格,需要扣款。同時需要我們公賬退那部分款。已經跨了幾個月,客人也已經使用我司開出的發票入賬。請問這種情況下,我司是開什么發票用于退款呢?紅字還是什么?
老師好!對方退了兩千塊錢的貨。 對方購貨時我這邊是給開的專票,現在客戶退貨了發票他們也勾選認證了,客戶想發票不沖了也不想拿貨抵,因為不多錢不想再溝通這個事兒了,這種情況我這邊怎么能合理把賬平了呢
老師,請問公司去年發貨給客戶的產品,想要在今年開票并且結算,財務怎么處理比較好。備注下情況是:公司ERP系統已經在去年做了銷售出庫,然后也在去年結轉到主營業務成本了,但是沒有確認收入,實際也沒有跟客戶結算收款
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
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老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
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老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
開票系統可以直接開負數金額嗎?
你好,可以開的 具體的操作學堂有課程可以一搜下