您好,請(qǐng)咨詢(xún)相關(guān)部門(mén)
你好請(qǐng)問(wèn)一下我今天下午剛交的合作醫(yī)療請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候能查詢(xún),我在手機(jī)上查詢(xún)一下顯示是已存在申請(qǐng)記錄不能繳費(fèi)
你好,請(qǐng)問(wèn)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)顯示未查詢(xún)到登錄信息,請(qǐng)到醫(yī)保部門(mén)傳遞參保登錄信息,這是怎么回事,這個(gè)我能不能在手機(jī)上處理,這是第一次在手機(jī)上繳費(fèi),我家里人的都能繳費(fèi),唯獨(dú)我自己的就提示這樣
您好 想問(wèn)一下 我昨天報(bào)了一家公司的個(gè)稅 申報(bào)成功了 但當(dāng)時(shí)沒(méi)有劃款 之后又導(dǎo)入了其他備份文件報(bào)其他公司 今天再想去劃昨天報(bào)的那家需要?jiǎng)澘畹墓镜臅r(shí)候 在稅款繳納那里顯示一月未申報(bào)沒(méi)有稅款 但是在查詢(xún)統(tǒng)計(jì)那里可以查到我昨天申報(bào)成功的記錄 我想劃款怎么操作
您好 想問(wèn)一下 我昨天報(bào)了一家公司的個(gè)稅 申報(bào)成功了 但當(dāng)時(shí)沒(méi)有劃款 之后又導(dǎo)入了其他備份文件報(bào)其他公司 今天再想去劃昨天報(bào)的那家需要?jiǎng)澘畹墓镜臅r(shí)候 在稅款繳納那里顯示一月未申報(bào)沒(méi)有稅款 但是在查詢(xún)統(tǒng)計(jì)那里可以查到我昨天申報(bào)成功的記錄 我想劃款怎么操作
你好,就是我在國(guó)家電子稅務(wù)局上面申請(qǐng)跨區(qū)涉稅事項(xiàng)的,我要在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局申報(bào)印花稅,可是我在申報(bào)印花稅的時(shí)候忘記切換成當(dāng)?shù)氐闹鞫悇?wù)機(jī)關(guān)了,直接在自己的稅務(wù)機(jī)關(guān)交了印花稅,我想問(wèn)問(wèn)么退這個(gè)印花稅?我嘗試點(diǎn)了誤收多繳退抵稅,到了稅票信息查詢(xún)沒(méi)辦法顯示出來(lái)。請(qǐng)問(wèn)下我到底要怎么才能退掉呢?
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢(xún),沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶(hù),但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話(huà),那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?zhuān)?/p>